同學(xué)你好,如果物業(yè)是小規(guī)模納稅人是開3%;如果是一般納稅是開9%
公司租賃辦公室,為什么有的物業(yè)公司開3個點的專票,有的開9個點的專票給我公司呢?
一般納稅人企業(yè)非物業(yè)公司收到3個點的水費專票,如何開票給租戶,是開9個點嗎?謝謝
木木老師房地產(chǎn)有沒得這方面的規(guī)定,勞務(wù)公司的專票稅點3個點,它開給建筑公司塞建筑公司是專票9個點,建筑公司開給開發(fā)公司就只能開3個點的呢
我公司租賃的辦公室有點大,轉(zhuǎn)租出去一小塊,能給對方開票嗎
老師,我這家公司開出去的寫字樓租賃發(fā)票是9個點的專票,人家開給我的寫字樓租賃發(fā)票是5個點的專票,這5個點的專票我能抵扣嗎?
小規(guī)模消防工程款開票開什么?稅率多少?
老師,我們公司前幾年企業(yè)利潤都是虧損,今年4-6月有盈利,我7月季度匯算清繳有盈利系統(tǒng)會自動彌補之前年度的虧損嗎
老師,我想問下我們是電子芯片代理公司,然后平時都是開13%的票,那我們可以開1%的市場推廣票出去嗎?
老師,為什么相當(dāng)于銷售了230000,為什是加起來
老師您好,我有個項目,總金額是296976.00元,就一開始的時候我還沒有開票對方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元,當(dāng)時也不知道有這個項目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費, 我就計入到了營業(yè)外收入,后面這個項目真正開票296976.00元,但是收款因為之前轉(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因為沒懂,當(dāng)時又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個科目余額表上的這個項目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個項目上,麻煩您幫我看下我這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,個體戶還可以簡易注銷么?
老師,公司給員工發(fā)月餅粽子這些錢都要過應(yīng)付職工薪酬科目嗎
老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報表中利潤表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
每次收到客戶預(yù)付款,都計入收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,不開票也不申報未開票收入增值稅,結(jié)算費用后怎么處理,沖銷這比分錄合計數(shù),然后借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎
老師 我想咨詢您一個問題 就是申報小規(guī)模納稅人申報表 他彈出這個怎么修改呢