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老師,上個月有進項,我沒認(rèn)證,做賬借方是,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅額55000,這個月有銷項,稅額32000,我應(yīng)該怎么做賬呢?

2022-06-08 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 12:29

你好;? 你認(rèn)證了做? 借進項稅 貸? ?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅額 ; 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?借銷項稅 ;? 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸? ? ?進項稅。? 這樣就留抵了? ?

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快賬用戶8622 追問 2022-06-08 12:58

老師,月末是借銷項稅額嗎?

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快賬用戶8622 追問 2022-06-08 13:08

老師,進項大于銷項了,應(yīng)該是借方為轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 13:32

你好 ; 是的。? 你把銷項稅貸方的余額轉(zhuǎn)借方去;? 是的?

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快賬用戶8622 追問 2022-06-08 13:34

老師,那期末借方為轉(zhuǎn)出未交增值稅,那不是要交稅嗎?進項大于銷項啊?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 13:36

?你好 ;? ?借方表示留底 。 貸方才表示你需要繳納的增值稅? ?

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借應(yīng)交稅費進項 貸應(yīng)交稅費待抵扣
2022-06-08
你好;? 你認(rèn)證了做? 借進項稅 貸? ?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅額 ; 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?借銷項稅 ;? 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸? ? ?進項稅。? 這樣就留抵了? ?
2022-06-08
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額
2020-12-02
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
同學(xué)你好 上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅?——對的 摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅,沒有任何附件。——對的;
2020-09-09
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