你好,是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
請問我11月底沒有做這個分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 12月初購選認證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認證多少就轉(zhuǎn)出多少待認證到認證進項稅額可不可以?
上月進項稅額比較多,做了借應(yīng)交稅費-待認證進項稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,這個月銷項較大,需要認證進項稅,怎么做分錄
老師,我當(dāng)月認證進項稅額,月末要做一筆分錄 借 應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 應(yīng)交稅費 待認證進項稅額嗎?
本月銷項80萬,出口外銷40萬,認證了170萬的進項。分錄怎么做?平時進項在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證科目。上個月沒有出口,認證和銷項相同。就只做了借 應(yīng)交稅費 進項 待應(yīng)交稅費 待認證進項這一個分錄。這個月怎么做分錄?麻煩帶上金額
請問轉(zhuǎn)出待認證進項稅額,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 嗎
你好,我們是國企我們是種棉花和辣子各種東西,然后2023年我給農(nóng)戶借了300萬種棉花,2024年還了100萬,剩下的200萬是沒有還直接用了種辣子,現(xiàn)在我們這個關(guān)于辣子種植的事情需要起訴,關(guān)于這個的所有的東西要提供,這個200萬也到現(xiàn)在沒有還,辣子是2024年發(fā)生的,300萬是2023年借的,這個情況怎么說是合理,合規(guī)的
老師,請問如果是勞務(wù)派遣公司開具發(fā)票,例如收入是100,成本是工資勞務(wù)發(fā)票50,那實際應(yīng)為多少?
我是小規(guī)模納稅人,稅率1%,開專票如何計算我收幾個點才不虧本
老師,已開的跨區(qū)域涉稅報告未報驗,但我已經(jīng)開了100萬的發(fā)票,現(xiàn)在作廢后重新開一個跨區(qū)域涉稅報告可以嗎?有沒有啥影響呢?老師
電商公司,主播在抖音平臺,答應(yīng)送給客戶外購的產(chǎn)品,計入什么科目合適
老師,公司成立時原始股東A實繳20萬并有驗資登報告,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了3次A一B一C一D,BC的轉(zhuǎn)讓都有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,且為現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓,D沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,現(xiàn)在新增股東E實繳180萬,請問針對E的180驗資需要提供哪些資料呢,只提供工商變更記錄可以嗎,謝謝
老師,我們廠有門衛(wèi)70歲了,發(fā)工資可以按公戶發(fā),個稅也是正常工資薪金扣嗎
老師,在企業(yè)所得稅更正申報中調(diào)增0.1元,應(yīng)該填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細表中第30行,調(diào)整金額這一欄填0.1元,怎么填不進不呀
請教老師:上個月月底時收到客戶支付的咨詢費,由于出納比較忙,本月初才有空去銀行存入對公賬戶,但這筆業(yè)務(wù)在上月底已經(jīng)核算,這樣可行嗎?謝謝
老師,我們給車維修,開進來的電子普通發(fā)票,我們是一般納稅人,怎么做賬?
其他費用
你好,是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢?? 其他費用,這樣太籠統(tǒng),不夠具體,根本無法判斷入賬科目的
招待費的運費,
你好 這個月進項認證并,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 轉(zhuǎn)出,借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)