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上個月做待認證進項稅額,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),這個月進項認證并做進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣去寫分錄呀?

2023-12-26 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-26 15:19

你好,是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??

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快賬用戶5110 追問 2023-12-26 15:20

其他費用

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:21

你好,是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢?? 其他費用,這樣太籠統(tǒng),不夠具體,根本無法判斷入賬科目的

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快賬用戶5110 追問 2023-12-26 15:24

招待費的運費,

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:26

你好 這個月進項認證并,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 轉(zhuǎn)出,借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好,是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2023-12-26
是的,分錄正確的
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:待認證進項稅額
2025-03-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證
2022-01-15
你好,月末未認證的進項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-05-11
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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