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Q

1.2021年第四季度購進商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款280 000萬元,增值稅稅額36 400元,款項已付商品驗收入庫,款項已經(jīng)支付; 2.本期銷售商品含增值稅銷售額為412 000元, 開具普通發(fā)票,貨款已經(jīng)收到; 3.本期銷售商品含增值稅銷售額為206 000元, 稅務(wù)機關(guān)開具專用發(fā)票,貨款尚未收到; 4.將一批外購商品無償贈送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動,該批商品的含稅價格1420元; 5.季末盤點商品發(fā)現(xiàn)被盜3 600元(含稅),確定由保管員負全部責任。 要求: 1.編制每一筆業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄; 2.計算該超市本期應(yīng)納的增值稅稅額; 3.填報2021年四季度該小規(guī)模納稅義務(wù)人增值稅納稅申報表。

2022-06-08 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-08 11:30

借,庫存商品280000 應(yīng)交稅費36400 貸,銀行存款280000+36400 借,銀行存款412000 貸,主營業(yè)務(wù)收入412000÷1.13 應(yīng)交稅費412000÷1.13×13% 你這里是小規(guī)模嗎

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快賬用戶6914 追問 2022-06-08 12:49

是的,3.4.5.問呢

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齊紅老師 解答 2022-06-08 12:51

借,庫存商品280000+36400 貸,銀行存款280000+36400 借,銀行存款412000 貸,主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費12000 借,應(yīng)收賬款206000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費6000 借,銷售費用1420×1.03 貸,庫存商品1420 應(yīng)交稅費1420×3% 借,待處理財產(chǎn)損溢3600 貸,庫存商品3600 借,其他應(yīng)收款3600 貸,待處理財產(chǎn)損溢3600

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借,庫存商品280000 應(yīng)交稅費36400 貸,銀行存款280000+36400 借,銀行存款412000 貸,主營業(yè)務(wù)收入412000÷1.13 應(yīng)交稅費412000÷1.13×13% 你這里是小規(guī)模嗎
2022-06-08
借,庫存商品280000+36400 貸,銀行存款280000+36400 借,銀行存款412000 貸,主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費,增值稅12000 借,應(yīng)收賬款206000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費,增值稅6000 借,銷售費用1420 貸,主營業(yè)務(wù)收入1300 應(yīng)交稅費120
2022-06-11
稍等,分錄一筆一筆的寫
2022-11-03
你好,同學 1借,庫存商品?280000 應(yīng)交稅費-增值稅(進項)36400 貸,銀行存款316400 2.借,銀行存款412000 貸,主營業(yè)務(wù)收入364601.78 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)47398.22 3.借,應(yīng)收賬款206000 貸,主營業(yè)務(wù)收入182300.88 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)23699.12 4借,營業(yè)外支出1420 貸,庫存商品1256.64 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)163.36 5借,待處理財產(chǎn)損溢3600 貸,庫存商品3185.84 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)414.16 借,其他應(yīng)收款3600 貸,待處理財產(chǎn)損溢3600 計算該超市本期應(yīng)納的增值稅稅額=-36400%2B47398.22%2B23699.12%2B163.36%2B414.16
2022-06-09
您好,這個是全部的嗎
2023-10-11
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