你好,是一般納稅人的嗎?
您好, 老師 ,我新來(lái)一家公司,這家公司剛買回一個(gè)十年的老公司。1月底買過(guò)來(lái)的,原公司只把1月原始憑證和1月對(duì)賬單發(fā)還給我們了。我要的2020年12月科目余額表,發(fā)現(xiàn)往來(lái)款,庫(kù)存商品,原材料都不平 ,我現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,2019年1月購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)二手車,沒(méi)有開(kāi)專票就沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
老師,我們單位是生鮮配送企業(yè),2020年12月份買了一臺(tái)二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺(tái)車賣了,賣了2300元,折舊提了9個(gè)月4473元,當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候我們是小規(guī)模納稅人(進(jìn)來(lái)的發(fā)票是普通發(fā)票1%的稅率),賣的時(shí)候我們是一般納稅人,,這個(gè)業(yè)務(wù)整體的分錄應(yīng)該怎么寫?老師把金額也給我?guī)нM(jìn)去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
老師,我公司2019年9月份購(gòu)入的5臺(tái)翻斗汽車,從19年10月計(jì)提折舊,于2020年3月賣出一臺(tái),但是忘了開(kāi)銷售發(fā)票,現(xiàn)在車子已經(jīng)過(guò)戶完畢,款項(xiàng)收的現(xiàn)金,二手車交易發(fā)票上的金額忘了,現(xiàn)在怎么能補(bǔ)救?
老師:我們一輛車2019年12月買的開(kāi)票了,2020年1月上牌,原值101044.25,現(xiàn)在2000元賣掉,我抵扣了稅款的,怎么做憑證?還有金額怎么計(jì)算?
我們公司收了保險(xiǎn)公司的返點(diǎn),開(kāi)了發(fā)票給保險(xiǎn)公司,我們公司做其他業(yè)務(wù)收入,相對(duì)應(yīng)的成本是什么?
有借必有貸是啥記賬原則 資產(chǎn)負(fù)債表是依據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益?
老師附加稅是只要繳納增值稅就要交嗎嗎
我們公司有一個(gè)業(yè)務(wù)是跟A簽署的,每個(gè)月在A平臺(tái)的增值收入會(huì)出一個(gè)總賬單,然后現(xiàn)在跟一個(gè)流量公司C合作推廣項(xiàng)目M,通過(guò)C在A的平臺(tái)上的廣告位增加曝光率進(jìn)而提升我們公司在A平臺(tái)原有的業(yè)務(wù)收入。增加這個(gè)項(xiàng)目之后,A公司給我們的收入賬單是分成兩張的,一張是原有的增值收入賬單,一張是A為了扶持C推出的這個(gè)推廣項(xiàng)目M,所以會(huì)針對(duì)在C處投流的客戶去進(jìn)行一個(gè)流量補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼的金額跟我們的投流成本一樣,A會(huì)作為我們的一個(gè)另外的收入補(bǔ)貼回我們,所以他對(duì)賬單會(huì)出具兩個(gè),一個(gè)是原始合同計(jì)算方式下的增值服務(wù),一個(gè)是這個(gè)流量補(bǔ)貼的收入。 我們按照他給的這兩個(gè)賬單去確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)有什么審查風(fēng)險(xiǎn)
電商醫(yī)療器械的稅負(fù)率是多少老師小規(guī)模
老師小規(guī)模增值稅稅率是多少
老師小微企業(yè)企業(yè)所得稅率是多少
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下所得稅年終匯算清繳調(diào)減的金額需要次年做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,目前,如果員工的工資薪金是0還需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們目前有員工因?yàn)楹凸疽獬齽趧?dòng)合同的問(wèn)題,公司就沒(méi)有給員工收入,那這種情況還需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
是的老師
增值稅13%的 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)101044.25 借應(yīng)收賬款2000 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
增值稅是看購(gòu)置發(fā)票上的嗎?
金額都怎么寫呢?
我們公司開(kāi)票稅率是6%
2000除以1.13乘以13%,按這個(gè)來(lái)繳納增值稅。