如果支出50萬 就可以抵扣50*175%

這個(gè)研究階段費(fèi)用化是400萬,書上還是按照舊的百分之五十算的,這個(gè)形成資本化成本是600萬,應(yīng)該是百分之一百七十五加計(jì)扣除啊,怎么稅會(huì)差異是900萬,不是應(yīng)該400的百分之五十加上600的百分之一百五十加計(jì)扣除嗎?
老師,我們是倉儲(chǔ)物流公司,開運(yùn)輸票,9個(gè)點(diǎn),開倉儲(chǔ)票,6個(gè)點(diǎn). 加計(jì)抵減扣除怎么做啊,適用的百分之十的還是百分之十五的,計(jì)算怎么計(jì)算,還有怎么填
老師您好,想咨詢一下,高新技術(shù)企業(yè),增值稅是否有百分之六十的加計(jì)抵扣?該怎么操作?研發(fā)費(fèi)用是不是有百分之六十的加計(jì)扣除,第二年年初的時(shí)候操作?
老師 研發(fā)加計(jì)扣除是按發(fā)生額的百分之百扣除嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)百分之七十五扣除怎么計(jì)算
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請(qǐng)外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營(yíng)安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請(qǐng)問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬,這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?

