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老師,之前會計(jì)有200萬的主營業(yè)務(wù)成本沒有及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該要在去年結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),能不能在這個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn),還是說要入以前年度損益調(diào)整

2022-06-07 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 18:27

金額較大,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8900 追問 2022-06-07 18:29

那這200萬有涉稅的嗎?要去稅務(wù)局說嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 18:31

你好,同學(xué)你去年有利潤啊

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快賬用戶8900 追問 2022-06-07 18:32

有的,如果結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了

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齊紅老師 解答 2022-06-07 18:33

那你這個(gè)要更正所得稅匯算清繳啊

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快賬用戶8900 追問 2022-06-07 18:35

能放棄更正嗎?去年交的不多,老板說不更正了,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 18:38

可以啊,只要不少交就可以啊,但是你還是要結(jié)轉(zhuǎn)啊

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快賬用戶8900 追問 2022-06-07 18:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-07 18:40

你好,不用謝,麻煩給個(gè)好評

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快賬用戶8900 追問 2022-06-07 18:45

老師,那做了以前年度損益調(diào)整后,還有分錄要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 18:48

轉(zhuǎn)到利潤分配/未分配利潤里面

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快賬用戶8900 追問 2022-06-07 18:50

老師,我看金蝶里面是自動結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配-應(yīng)付利潤 的科目的借方,是不是要把這個(gè)余額再手工結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去

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齊紅老師 解答 2022-06-07 18:50

你好,是這個(gè)意思啊

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快賬用戶8900 追問 2022-06-07 18:54

老師,稅務(wù)上除了涉及匯算清繳,其他沒有了吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:01

你好,同學(xué),是沒有了。

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金額較大,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2022-06-07
是的 不需要調(diào)整利潤表
2021-03-21
你好,你少結(jié)算成本的話,而且你匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,你盡量就不要再做調(diào)整了,根據(jù)今年賬務(wù)的情況,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你再結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
2022-06-10
你好,去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的匯算清交是怎么做的?
2022-06-16
你好? ?那你就走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)做??
2021-05-08
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