金額較大,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
老師,您好,我們公司2021年賣手機(jī)30萬,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬,但實(shí)際在2021年只結(jié)轉(zhuǎn)了8萬的成本,還有12萬沒有結(jié)轉(zhuǎn)。可以這樣處理嗎:在2022年3月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)12萬,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,會算清繳的時(shí)候,這個(gè)要怎么處理呢?
老師,之前會計(jì)有200萬的主營業(yè)務(wù)成本沒有及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該要在去年結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),能不能在這個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn),還是說要入以前年度損益調(diào)整
老師匯算清繳已經(jīng)結(jié)束結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄做錯,導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在調(diào)回來是可以做成今年的成本還是只能以前年度損益調(diào)整不算成本?
銷售收入是之前年度的。之前一直在預(yù)收掛著呢沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入,今年開票了我全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在要區(qū)分以前年度和現(xiàn)在的收入。要怎么做調(diào)整分錄
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
那這200萬有涉稅的嗎?要去稅務(wù)局說嗎
你好,同學(xué)你去年有利潤啊
有的,如果結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了
那你這個(gè)要更正所得稅匯算清繳啊
能放棄更正嗎?去年交的不多,老板說不更正了,這樣行嗎
可以啊,只要不少交就可以啊,但是你還是要結(jié)轉(zhuǎn)啊
好的,謝謝老師
你好,不用謝,麻煩給個(gè)好評
老師,那做了以前年度損益調(diào)整后,還有分錄要調(diào)整嗎
轉(zhuǎn)到利潤分配/未分配利潤里面
老師,我看金蝶里面是自動結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配-應(yīng)付利潤 的科目的借方,是不是要把這個(gè)余額再手工結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去
你好,是這個(gè)意思啊
老師,稅務(wù)上除了涉及匯算清繳,其他沒有了吧?
你好,同學(xué),是沒有了。