你好,需要計提,然后在做支付。
匯算清繳時支付企業(yè)所得稅,入賬的話,需要先計提,借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后支付,還是直接支付,只用寫第二個分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計提時會計分錄:借:企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師好!問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不? 計提時:借:所得稅費(fèi)-當(dāng)期所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
老師好 小企業(yè)會計準(zhǔn)測 企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是不是直接計入當(dāng)期啊 借:所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
企業(yè)上年度企業(yè)所得稅享受研發(fā)加計扣除后要交企業(yè)所得稅費(fèi)用是0,但是次年1月要先繳納這個企業(yè)所得稅的,需要上年度預(yù)提所得稅費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸應(yīng)付存款,然后扣款了借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎,如果是,那匯算清繳時退款了會計分錄是什么呢?;蛘哌€是不預(yù)提了,扣款時借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后匯算清繳退款時借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅呢
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費(fèi)用應(yīng)該算是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
請問老師怎么從財務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運(yùn)用好計算器提高答題速度,會計學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務(wù)報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運(yùn)用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進(jìn)項發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個人代開勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳的20%個稅可以開票時候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務(wù)軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實(shí)現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導(dǎo)致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊公司時認(rèn)繳200萬,25年打算實(shí)繳200萬。需要到哪個部門進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實(shí)收資本?
你上面的這個分錄就是正確的。