您好 煤炭貿(mào)易公司,開出增值稅13%增值稅專用發(fā)票,如果沒(méi)進(jìn)項(xiàng)稅,要交13%
我們公司開13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,如果沒(méi)有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一定要交13個(gè)點(diǎn)的稅金嗎?
老師,我們公司是沙石貿(mào)易公司,一般納稅人也是13稅率吧,請(qǐng)問(wèn)如果我們一年開1000萬(wàn)元的票,正常估計(jì)要交多少稅金呢,是不是同等稅率下如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票800萬(wàn),那就要交200萬(wàn)乘13的增值稅了
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè),開出13%專票是要交增值稅。那如果開出的是13%的普通發(fā)票要交增值稅嗎?
老師,你好!我開了10萬(wàn)元13%的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)也有9萬(wàn)元13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種情況還要交稅嗎?如果要交,要交什么稅?交多少呢?感謝!
煤炭貿(mào)易公司,開出增值稅13%增值稅專用發(fā)票,如果沒(méi)進(jìn)項(xiàng)稅,要交多少點(diǎn)的稅!是13%嗎
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個(gè)票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問(wèn)題沒(méi)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問(wèn)一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證
含稅13%,應(yīng)該實(shí)際是交11.3%吧
含稅金額/(1%2B13%)*13% 這樣計(jì)算的哈
好的好的
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)