同學(xué),你好 這個要問專管員,具體退的是什么款
老師 我今年9月收到專票金額是1000=900+100做賬時(shí) 分錄借:銷售費(fèi)用900 借:應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸:銀行存款1000 之后今天 對方要收回發(fā)票重開 說是稅務(wù)局要求他們從小規(guī)模納稅人變成一般納稅人 發(fā)票重開 那我退回發(fā)票 我的會計(jì)分錄 把上面的分錄重新寫一遍 借:-銷售費(fèi)用900 應(yīng)交稅費(fèi)-100 借:銀行存款1000 你看如何
你好,怎么在銀行流水里面看稅局退回的具體是什么稅,電子退庫如何做會計(jì)分錄?是借銀行存款,貸稅金那些嘛
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會計(jì)分錄?2020年12月的出賬是 計(jì)提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后存到公司銀行對公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
請問當(dāng)時(shí)收房租的時(shí)候做的會計(jì)分錄是,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,營業(yè)稅金,其他應(yīng)付款-押金(保證金)現(xiàn)在他家不租了,欠的水電費(fèi)從押金里面抵扣,這個會計(jì)分錄怎么做
廣告業(yè),項(xiàng)目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫?。?/p>
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報(bào)車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價(jià)4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?