你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
編寫會(huì)計(jì)分錄 .1月20日,銷售部張諾向佳佳百貨出售商品,開出增值稅發(fā)票上注明價(jià)款400000元,增值稅金68000元,貨稅款尚未收到,結(jié)轉(zhuǎn)商品成本320000元。
24、12月29日銷售N產(chǎn)品100%,應(yīng)收購(gòu)售單位貨款120萬元,其中包括包裝物押金3萬元??铐?xiàng)已存入銀行。25、12月30日向Y公司把甲材料全部銷售,貨款為3萬元,增值稅銷項(xiàng)稅為0.51萬元,貨款未收到。
(4)1月10號(hào),銷售給同達(dá)公司庫(kù)存商品一批,商品價(jià)款150000元(不含稅),稅率13%,款項(xiàng)尚未收到,此批商品成本80000元。
2019年1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)1月2號(hào)以庫(kù)存現(xiàn)金支付綜合部辦公費(fèi)800元 (2)1月10號(hào)以建行存款一工行存款3300元支付銷售部修理費(fèi) (3)1月12號(hào),銷售給強(qiáng)盛公司庫(kù)存商品一批,貨稅款67800(貨款60000元,稅款7800元)尚未收到。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)。 (4)1月22號(hào),收到宋風(fēng)以庫(kù)存現(xiàn)金退回出差借款8000元 (5)1月23號(hào),收到同達(dá)公司2015.12.1日所欠貨款10000元 (6)1月30號(hào),收到投資款(實(shí)收資本)100000元
1月12日,銷售部王佳銷售維康惠公司庫(kù)存商品一批,貨稅款67800元(貨款六萬元,稅款7800元,款項(xiàng)尚未收到)
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆]有收入所以想問下是否可以
計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒有發(fā)放,請(qǐng)問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒得利潤(rùn)。但是公司要填凈利潤(rùn)表,怎么填報(bào)寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價(jià)值,殘值
老師請(qǐng)問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個(gè)我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個(gè)表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒計(jì)提我在24年支的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部?
1月25日,現(xiàn)金支票5320支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)
你好 借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款? (如果之后是不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。)