你好,計(jì)算甲公司6月份應(yīng)納增值稅稅額=100萬*9% 支付稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月購進(jìn)--批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬元;支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票,金額為2萬元。已知交通運(yùn)輸服務(wù)的增值稅稅率為9%。
某運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅,稅率9%)。要求:計(jì)算該納稅人6月份應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,本年5月取得交通運(yùn)輸收入100萬元(不含增值稅),取得物流輔助服務(wù)收入80萬元(不含增值稅)。要求:對(duì)甲運(yùn)輸公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為某交通運(yùn)輸服務(wù)公司,6月份取得交通運(yùn)輸收入共計(jì)100萬元(不含稅價(jià)),已知交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,無進(jìn)項(xiàng)稅額。計(jì)算甲公司6月份應(yīng)納增值稅稅額,并寫出支付稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
1.某公司為一般納稅人,2022年6月購入商品并取得增值稅專用發(fā)票, 價(jià)款100萬,增值稅稅率為13%;支付運(yùn)費(fèi)30萬元并取得運(yùn)輸業(yè)普通發(fā)票,增值稅稅率為9%。商品已入庫相關(guān)費(fèi)用已支付。計(jì)算應(yīng)交增值稅的金額并寫出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄?
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬,成本12萬,費(fèi)用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費(fèi)用57萬,這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒有報(bào)關(guān),也沒有收款,但是有采購發(fā)票,我想問下這部分出口沒有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【141121198】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報(bào)關(guān)今天太大,完成不了,錢錢提不出來
老師,我說沒有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤點(diǎn)出來了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來,所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎