你好,結(jié)賬出報(bào)表就可以,當(dāng)一般納稅人的話,按月申報(bào)增值稅沒(méi)有的零申報(bào)就行。
新成立的子公司,上月只有兩筆分錄,一筆是收到往來(lái)款,一筆是支付一個(gè)手續(xù)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)該做什么呀?結(jié)賬出上月報(bào)表嗎?中間還有啥操作憑證或者步驟?
我們是新成立的外貿(mào)公司,有好幾筆貨款要從不同國(guó)家付過(guò)來(lái),之前做了外匯收支名錄申請(qǐng)、海關(guān)備案申請(qǐng)。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請(qǐng)問(wèn)能否指導(dǎo)一個(gè)“流程圖”,有個(gè)先后順序的引導(dǎo),幫助我們捋順一下?[合十] 比如結(jié)匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無(wú)紙化簽約……接著哪個(gè)平臺(tái)需要準(zhǔn)備什么資料……出報(bào)關(guān)單后再讓工廠開(kāi)專票嗎……出口發(fā)票在哪個(gè)流程點(diǎn)開(kāi)……等等,第一次做外貿(mào),還沒(méi)摸著路,煩請(qǐng)老師得空幫忙指點(diǎn)一下,非常感謝[抱拳][合十]
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開(kāi)始運(yùn)營(yíng),有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開(kāi)始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫(kù)存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開(kāi)始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢吧,一個(gè)老板備注了注冊(cè)資金,有的寫了往來(lái),還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊(cè)資金,往來(lái),備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來(lái)款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒(méi)有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,從7月份開(kāi)始有司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,她就一筆寫現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師: 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒(méi)有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀?
老師: 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒(méi)有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
老師,對(duì)方公司已注銷,未支付對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
無(wú)票支出的辦公費(fèi)用,款項(xiàng)已付,是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款
老師,員工的個(gè)稅沒(méi)扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開(kāi)票的時(shí)候遇到這個(gè),請(qǐng)問(wèn)是啥原因呀
老師,您好,開(kāi)票出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問(wèn)是啥問(wèn)題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營(yíng), 那投入額按暫估的算嗎?
小規(guī)模納稅人,金蝶怎么操作呀?這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)之類的嗎??jī)晒P分錄作為一個(gè)憑證里了。
你好 正常的是一樣的,月末結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益。
兩筆分錄可以在一個(gè)憑證里面的,這個(gè)不影響。
您好老師,請(qǐng)問(wèn),憑證做完,下一步就是點(diǎn)結(jié)賬,然后點(diǎn)過(guò)賬,然后出報(bào)表對(duì)嗎,那你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)在哪個(gè)步驟 ,是點(diǎn)結(jié)賬之前點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
點(diǎn)結(jié)賬,點(diǎn)了結(jié)賬之后,他不是有是否結(jié)轉(zhuǎn)損益,選擇就可以的。