你好,結(jié)賬出報表就可以,當(dāng)一般納稅人的話,按月申報增值稅沒有的零申報就行。
新成立的子公司,上月只有兩筆分錄,一筆是收到往來款,一筆是支付一個手續(xù)費。請問接下來該做什么呀?結(jié)賬出上月報表嗎?中間還有啥操作憑證或者步驟?
我們是新成立的外貿(mào)公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關(guān)備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導(dǎo)一個“流程圖”,有個先后順序的引導(dǎo),幫助我們捋順一下?[合十] 比如結(jié)匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準(zhǔn)備什么資料……出報關(guān)單后再讓工廠開專票嗎……出口發(fā)票在哪個流程點開……等等,第一次做外貿(mào),還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點一下,非常感謝[抱拳][合十]
老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
稅務(wù)局要求提供成本費用佐證,廠房租賃是個人房東來的,簽的租賃合同也是法定代表人和房東人簽,有收據(jù),沒有發(fā)票可以作為證明嗎
小規(guī)模,酒店行業(yè),部分周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品,領(lǐng)用時就一次性攤銷了,金額比較高的可以五五攤銷嗎?
老師,車已折舊完,公司再賣給個人需要交哪些稅
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,繼續(xù)施展項目建筑服務(wù),開發(fā)票300萬專票,3個點,增值稅是90000元,在異地預(yù)繳增值稅,是按多少預(yù)繳,是90000的增值稅全部預(yù)繳了嗎?
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地方鎮(zhèn)政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽發(fā)起的捐款,由單位進行的捐贈屬不屬于公益性捐贈?只有鎮(zhèn)政府開具的收據(jù)。
合伙律師事務(wù)所,合伙律師3人的工資可以稅前扣除嗎?
麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買車,后期還款需要公戶打給法人,由股東個人卡還款。 購進時分錄: 借:固定資產(chǎn) 進項稅 貸:銀行(首付部分) 長期借款(貸款本金) 還款分錄: 借:其他應(yīng)收款股東 貸:銀行 借:長期借款(無利息支出) 貸:其他應(yīng)收款股東 這樣對嗎?
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
小規(guī)模納稅人,金蝶怎么操作呀?這個不用結(jié)轉(zhuǎn)之類的嗎?兩筆分錄作為一個憑證里了。
你好 正常的是一樣的,月末結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益。
兩筆分錄可以在一個憑證里面的,這個不影響。
您好老師,請問,憑證做完,下一步就是點結(jié)賬,然后點過賬,然后出報表對嗎,那你說的結(jié)轉(zhuǎn)損益這個在哪個步驟 ,是點結(jié)賬之前點結(jié)轉(zhuǎn)嗎
點結(jié)賬,點了結(jié)賬之后,他不是有是否結(jié)轉(zhuǎn)損益,選擇就可以的。