同學,你好 手工錄入之后,申報就行了
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報關(guān)單和進項票,報關(guān)單有三個商品明細,開的進項票只對應報關(guān)單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進項票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額:6132.74,稅額:797.26 報關(guān)單對應的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師,我們采購設備,然后進口報關(guān),應該就可以拿到海關(guān)進口增值稅和關(guān)稅繳款書,我拿到后入賬,關(guān)稅進入設備原值,增值稅計入待認證,然后我是去稅務局嗎,下一步我不知道怎么操作了?
老師你好,我這里要報個人所得稅,然后我要加一個新人進去,嗯,這時我是先去專項附加扣除信息采集這一步嗎?因為這個新人的工資,應該在5000,如果他已經(jīng)達到了5000,我是要先去再附加項里面去扣除,然后,還是要先添加新人,然后再附加項扣除,嗯,這一部的就這兩部的先后順序,我不知道是該先做哪一個
老師,事務中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進項稅額,銷項稅額是怎么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進行的,進項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
以前在增值稅發(fā)票采集進項和銷項都是可以一鍵采集的這一次不知道為什么采集不到,然后我就手工錄入,后面我不知道怎么進行下一步
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
不用再導入申報表了,直接在申報表上填數(shù)據(jù)就可以了嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
我想問一下為什么這次的發(fā)票進項和銷項不能自動采集,手工錄入是在明細錄入那里錄入嗎?我怎么感覺我這次錄的公司這一次都不用交稅
同學,你好 一般都是自動采集的,有可能是后臺原因
手工錄入,海關(guān)開的票錄入嗎
同學,你好 你是海關(guān)繳款書嗎?
有海關(guān)和專用發(fā)票兩個都有,在抵扣發(fā)票統(tǒng)計表海關(guān)和增值稅專用發(fā)票都已經(jīng)統(tǒng)計好金額,采集不到進項和銷項
同學,你好 都需要自己填寫