?你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?
老師好!請問增值稅期末留抵稅政策可以解讀下嗎?我司有上期留抵稅,請問如何區(qū)別增項留抵稅和存量留抵稅?如何計算可退的留抵稅稅額?
老師您好,請問一下國家政策讓我們把進(jìn)項留抵的都退回到銀行存款,像這種退回的進(jìn)項要如何做會計分錄?
老師,請問一下2022年5月留抵退政策,期末留抵的已經(jīng)退稅了,請問一下分錄要如何寫吖
1、增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當(dāng)期期末留抵稅額孰低確定。請問老師,我記得原來只有退增量留底的?,F(xiàn)在怎么出來存量留底。這個兩個政策及延續(xù)的關(guān)系能否解讀一下。謝謝
#提問#老師,存量留抵退稅在22年4月按照政策退了,現(xiàn)在要是退增量留抵退稅按照2022年14號文,納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額,公式=增量留抵稅額*進(jìn)項構(gòu)成比例,按這個數(shù)據(jù)退增量嗎?
金色學(xué)堂中老年鋼琴中級用的是哪一本教材?
怎么知道真假工商注冊
老師,咨詢下(公司是小規(guī)模納稅人)客戶通過掃收款碼支付的貨款,然后客戶又退款了,這種掃碼支付的貨款,如何原路退款給客戶呢,(比如客戶是微信支付就能原路退還到微信上,比如客戶通過微信掃描但是微信上沒有錢,用微信綁定的銀行卡支付的款,如何原路退還到客戶銀行卡上呢)另外客戶前期掃收款碼支付了貨款,然后后期客戶有退款了。這種分錄怎么做呢
外購貨物用于集體福利: 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。和計提對應(yīng)已借貸相平 個稅:又并入工資代扣代繳個稅 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。 兩次借方會引起借貸不平嗎? 兩次借方會引起借貸不平
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬元,收入4萬元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
老師,我現(xiàn)在壓力好大,我們是制造業(yè),但是老板想要二賬合一,前期的數(shù)據(jù)查找工作我根本沒時間給他查,后續(xù)也不知道怎么合理化給他二合一,如果要合理化后續(xù)又要做無票收入,無票成本,我覺得這種太考驗(yàn)人的專業(yè)性了,我剛好又是一個小白,前幾年做過稅務(wù)會計,但是也過了幾年時間了,我的簡歷都是包裝進(jìn)去的,剛好碰到人家離職,所以我就頂上了,我現(xiàn)在也想離職了
老師,我們是企業(yè)是承包了學(xué)校食堂,食堂的員工工資是進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
一天一個人12小時都在打車,最多能用多少打車費(fèi)
幫忙寫會計分錄,詳細(xì)點(diǎn),包括摘要
固定資產(chǎn)加速折舊是新購進(jìn)且使用的次月享受嗎,原來已經(jīng)折舊的固定資產(chǎn)能在剩余的折舊下一次性折舊完嗎
原來是做轉(zhuǎn)出未交增值稅耶。 怎么平?需要平掉嘛
?你好;? 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄。 我記得上次給你說過結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? ? ?你看你會做不?
老師,這個是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
購進(jìn),借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項稅 結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅 然后就是圖片的那筆了
所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額,然后現(xiàn)在退稅
進(jìn)項稅大于銷項稅了嗎?? ?那分錄就是對的; 到時? 把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去;? ?在吧進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到? 未交增值稅貸方去; 這樣就? ? 可以了? ?
沒有開票了,這個是之前留抵扣的了。
所有科目都已經(jīng)平了,只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交了
要不借,銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣可以的嘛
?你好 留底的話;? 在借方掛著即可。 是的??
老師,是這樣做吧
嗯。 你簡便一些的話; 可以這樣處理? ?
怎么樣是簡便一點(diǎn)???我圖片那樣對嗎?還是直接借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 但是我覺得你的借銀行存款 貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會更好
?你好; 正常是先做 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 在轉(zhuǎn)未交增值稅去; 你這個中間省略了? ?
這個嘛?還需要咋轉(zhuǎn)吖
參考這個來做 ;? ? 參考? ?
兩筆,老師就是這樣咯
你好; 嗯 ;是的; 按這個來 轉(zhuǎn)的? ?
平了,謝謝老師啦
? 不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價??