?你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?

老師好!請(qǐng)問(wèn)增值稅期末留抵稅政策可以解讀下嗎?我司有上期留抵稅,請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)別增項(xiàng)留抵稅和存量留抵稅?如何計(jì)算可退的留抵稅稅額?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下國(guó)家政策讓我們把進(jìn)項(xiàng)留抵的都退回到銀行存款,像這種退回的進(jìn)項(xiàng)要如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2022年5月留抵退政策,期末留抵的已經(jīng)退稅了,請(qǐng)問(wèn)一下分錄要如何寫(xiě)吖
1、增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當(dāng)期期末留抵稅額孰低確定。請(qǐng)問(wèn)老師,我記得原來(lái)只有退增量留底的。現(xiàn)在怎么出來(lái)存量留底。這個(gè)兩個(gè)政策及延續(xù)的關(guān)系能否解讀一下。謝謝
#提問(wèn)#老師,存量留抵退稅在22年4月按照政策退了,現(xiàn)在要是退增量留抵退稅按照2022年14號(hào)文,納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額,公式=增量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,按這個(gè)數(shù)據(jù)退增量嗎?
總賬記賬憑證填制有問(wèn)題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤(rùn)后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒(méi)有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊(cè)地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤(rùn)500萬(wàn),有什么方法在不交稅的情況下能把利潤(rùn)分配掉?


原來(lái)是做轉(zhuǎn)出未交增值稅耶。 怎么平?需要平掉嘛
?你好;? 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄。 我記得上次給你說(shuō)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? ? ?你看你會(huì)做不?
老師,這個(gè)是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
購(gòu)進(jìn),借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后就是圖片的那筆了
所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額,然后現(xiàn)在退稅
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了嗎?? ?那分錄就是對(duì)的; 到時(shí)? 把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去;? ?在吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到? 未交增值稅貸方去; 這樣就? ? 可以了? ?
沒(méi)有開(kāi)票了,這個(gè)是之前留抵扣的了。
所有科目都已經(jīng)平了,只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交了
要不借,銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣可以的嘛
?你好 留底的話;? 在借方掛著即可。 是的??
老師,是這樣做吧
嗯。 你簡(jiǎn)便一些的話; 可以這樣處理? ?
怎么樣是簡(jiǎn)便一點(diǎn)???我圖片那樣對(duì)嗎?還是直接借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 但是我覺(jué)得你的借銀行存款 貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)更好
?你好; 正常是先做 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 在轉(zhuǎn)未交增值稅去; 你這個(gè)中間省略了? ?
這個(gè)嘛?還需要咋轉(zhuǎn)吖
參考這個(gè)來(lái)做 ;? ? 參考? ?
兩筆,老師就是這樣咯
你好; 嗯 ;是的; 按這個(gè)來(lái) 轉(zhuǎn)的? ?
平了,謝謝老師啦
? 不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??