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老師,請問一下2022年5月留抵退政策,期末留抵的已經(jīng)退稅了,請問一下分錄要如何寫吖

2022-06-06 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 14:40

?你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 14:42

原來是做轉(zhuǎn)出未交增值稅耶。 怎么平?需要平掉嘛

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齊紅老師 解答 2022-06-06 14:49

?你好;? 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄。 我記得上次給你說過結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? ? ?你看你會做不?

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:18

老師,這個是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

老師,這個是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:19

購進(jìn),借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后就是圖片的那筆了

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:20

所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額,然后現(xiàn)在退稅

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:21

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了嗎?? ?那分錄就是對的; 到時? 把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去;? ?在吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到? 未交增值稅貸方去; 這樣就? ? 可以了? ?

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:30

沒有開票了,這個是之前留抵扣的了。

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:31

所有科目都已經(jīng)平了,只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交了

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:32

要不借,銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣可以的嘛

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:32

?你好 留底的話;? 在借方掛著即可。 是的??

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:36

老師,是這樣做吧

老師,是這樣做吧
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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:39

嗯。 你簡便一些的話; 可以這樣處理? ?

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:41

怎么樣是簡便一點(diǎn)???我圖片那樣對嗎?還是直接借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 但是我覺得你的借銀行存款 貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會更好

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:44

?你好; 正常是先做 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 在轉(zhuǎn)未交增值稅去; 你這個中間省略了? ?

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快賬用戶5109 追問 2022-06-06 15:46

這個嘛?還需要咋轉(zhuǎn)吖

這個嘛?還需要咋轉(zhuǎn)吖
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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:48

參考這個來做 ;? ? 參考? ?

參考這個來做 ;? ? 參考? ?
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快賬用戶5109 追問 2022-06-07 09:32

兩筆,老師就是這樣咯

兩筆,老師就是這樣咯
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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:33

你好; 嗯 ;是的; 按這個來 轉(zhuǎn)的? ?

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快賬用戶5109 追問 2022-06-07 09:35

平了,謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:44

? 不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價??

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