您好,這個是 借 銀行存 貸 應交稅費 應交增值稅 (進項稅額轉出)

老師您好,請問一下國家政策讓我們把進項留抵的都退回到銀行存款,像這種退回的進項要如何做會計分錄?
老師,您好,最近我們公司辦理了留抵退稅,稅務局也把稅款退給企業(yè)了,后來稅務后臺發(fā)現(xiàn)退的稅款中用于免稅的進項稅,有2000元,讓我補繳了2000元,請問老師,這個2000元如何做分錄?
老師您好!再請問一下,退回到對公賬戶的進項稅額稅務局又要求把這個稅額交回稅務局做待抵扣稅款,如何做分錄?
老師你好,我們是工廠做紡織品進貨銷售,2015年收到的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,到2017年收到稅務局事項通知書讓進項轉出,并繳納了稅費。這個會計分錄如何做合適呢,轉到成本里去?目前稅務局又查了,退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會計分錄。兩個如何做呢,報表需要更正嗎
您好老師,請問一下我們收到一份進項發(fā)票,金額太大,如果我們抵扣的話,需要連續(xù)留底好幾個月才能抵扣完,請問這樣的進項發(fā)票要不要退回去讓對方重新開具小面額多份呢
老師,我們做阿里國際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對運費有提出過質疑,當時客戶解釋因為DDP是無法選擇的,所以報關選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運輸費發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運費發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請問老師,我剛接受一家新公司,申報個人所得稅,之前會計是按照扣除個人承擔部分社保后的工資收入申報,但是這樣不對,從25年10月如果我改為按照工資總額申報,沒有扣除社保前的工資收入申報,對員工個人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計提嗎?
老師,成立一個公司,法人是a,財務負責人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風險,比如簽什么東西之類的
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進項會被要求轉出沒?
老師,成立一個公司,法人是a,財務負責人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風險,比如簽什么東西之類的
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務總監(jiān)想了個辦法當過期處理掉了一批庫存讓質檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務不要求轉出嗎?
我的進項稅額留底的數(shù)據(jù)是放在:交增值稅 (進項稅額) 是不是要先做一筆: 借:應交增值稅 (進項稅額轉出) 貸:交增值稅 (進項稅額) 然后在做: 借:銀行存款 貸:應交增值稅 (進項稅額轉出)
不需要,這個是不需要的
直接做: 借:銀行存款 貸:應交增值稅 (進項稅額) 這樣??
第一次我給你說的哪一筆,就可以啦
像有些進項還沒有抵扣的然后先轉入到未交增值稅那里去了,這個又要如何做會計分錄呢?
這個沒事,因為你這個進項稅額轉出,最后也是轉到未交增值稅的
那像這種也是直接做一筆: 借:銀行存款 貸:未交增值稅
不是,就按照我第一次說的做,這個是稅務指導的分錄