您好,這個是 借 銀行存 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師您好,請問一下國家政策讓我們把進項留抵的都退回到銀行存款,像這種退回的進項要如何做會計分錄?
老師,您好,最近我們公司辦理了留抵退稅,稅務(wù)局也把稅款退給企業(yè)了,后來稅務(wù)后臺發(fā)現(xiàn)退的稅款中用于免稅的進項稅,有2000元,讓我補繳了2000元,請問老師,這個2000元如何做分錄?
老師您好!再請問一下,退回到對公賬戶的進項稅額稅務(wù)局又要求把這個稅額交回稅務(wù)局做待抵扣稅款,如何做分錄?
老師你好,我們是工廠做紡織品進貨銷售,2015年收到的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,到2017年收到稅務(wù)局事項通知書讓進項轉(zhuǎn)出,并繳納了稅費。這個會計分錄如何做合適呢,轉(zhuǎn)到成本里去?目前稅務(wù)局又查了,退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會計分錄。兩個如何做呢,報表需要更正嗎
您好老師,請問一下我們收到一份進項發(fā)票,金額太大,如果我們抵扣的話,需要連續(xù)留底好幾個月才能抵扣完,請問這樣的進項發(fā)票要不要退回去讓對方重新開具小面額多份呢
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領(lǐng)導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應(yīng)付賬款-xx 公司是負數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎
我的進項稅額留底的數(shù)據(jù)是放在:交增值稅 (進項稅額) 是不是要先做一筆: 借:應(yīng)交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:交增值稅 (進項稅額) 然后在做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出)
不需要,這個是不需要的
直接做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅 (進項稅額) 這樣??
第一次我給你說的哪一筆,就可以啦
像有些進項還沒有抵扣的然后先轉(zhuǎn)入到未交增值稅那里去了,這個又要如何做會計分錄呢?
這個沒事,因為你這個進項稅額轉(zhuǎn)出,最后也是轉(zhuǎn)到未交增值稅的
那像這種也是直接做一筆: 借:銀行存款 貸:未交增值稅
不是,就按照我第一次說的做,這個是稅務(wù)指導的分錄