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公司的保潔是找的個人,沒有發(fā)票,金額每個月都是幾十塊錢,結(jié)算時公司員工先行墊付給阿姨,然后阿姨寫收據(jù),收據(jù)上交款單位是寫墊付員工名字還是寫公司名字

2022-06-06 11:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 12:00

付款單位寫上單位的名稱。

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付款單位寫上單位的名稱。
2022-06-06
同學你好 報銷的發(fā)票需要有的 勞務(wù)費發(fā)票
2021-04-20
同學,你好 之前都是開的收據(jù),收據(jù)上面寫的是公司員工的名字,這種發(fā)票能稅前扣除嗎? 不可以 最好是公對公轉(zhuǎn)賬
2024-08-20
1.盡量要求對方開具正規(guī)發(fā)票。如果對方拒絕開具發(fā)票,您可以考慮與對方協(xié)商以公司名義重新簽訂合同或補充協(xié)議,確保合同金額與實際支付金額一致,并要求對方開具正規(guī)發(fā)票。 2.保留好相關(guān)憑據(jù)。在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下,您需要保留好收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、合同等相關(guān)憑據(jù),以備后續(xù)查驗。 3.報銷時需符合公司規(guī)定。當您公司需要對公賬戶上報銷款項給法人時,需要符合公司內(nèi)部的報銷規(guī)定和流程,確保報銷手續(xù)完備、合法合規(guī)。
2023-11-08
可以。做賬的時候沒有通過其他應付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以的
2023-01-12
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