 
                            你好 是的,這個(gè)寫不征稅收入就可以的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的企業(yè)收到政府補(bǔ)助,對(duì)方要求開增值稅發(fā)票,開了免稅的發(fā)票,收入是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?應(yīng)交稅金還要不要計(jì)提?
老師我們是民辦非企業(yè)有開票收入和政府補(bǔ)助防疫收入,增值稅報(bào)稅怎么填?哪欄?稅率開票時(shí)是1,可是填填表報(bào)稅時(shí)默認(rèn)3,怎么解決?
老師,收到政府發(fā)放的境外商標(biāo)補(bǔ)助屬于不征稅收入嗎?在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是否需要填寫在第5欄不征稅收入?
補(bǔ)助款我們開了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開了30萬,這個(gè)季度還開了,20萬稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過45萬了,是不是開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月收到政府補(bǔ)助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報(bào)表收入里填寫政府補(bǔ)助這部分嗎
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開的是5%的專票,所以請(qǐng)問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


報(bào)稅時(shí),這部分不計(jì)入增值稅收入對(duì)不?
是的,這部分是不征稅的啊
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d