你好,可以計(jì)營(yíng)業(yè)外收入。交所得稅
小微企業(yè),開(kāi)票的增值稅普通發(fā)票,要怎么做會(huì)計(jì)分錄,要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?還是直接計(jì)入收入里面?
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的企業(yè)收到政府補(bǔ)助,對(duì)方要求開(kāi)增值稅發(fā)票,開(kāi)了免稅的發(fā)票,收入是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?應(yīng)交稅金還要不要計(jì)提?
老師你:企業(yè)有政府補(bǔ)助,并要求開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,稅率欄寫(xiě)的不征稅收入對(duì)不?
老師您好,小微企業(yè)開(kāi)票做帳時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按3%算還是按減免的1%算?稅金部分是寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助?
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開(kāi)了增值稅普票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,又收到政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,做了政府補(bǔ)助收入,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是不是只把開(kāi)的普票數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助數(shù)據(jù)不用填呀?請(qǐng)教老師們!
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷(xiāo)售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專(zhuān)票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專(zhuān)票么?前期月份取得的專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買(mǎi)了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣(mài)出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢(qián)?
收入是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?
收入是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
,也可以計(jì)營(yíng)業(yè)外收入
計(jì)提稅金要不要計(jì)提那?
可以計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,不要計(jì)入稅金
因?yàn)槭敲舛惼髽I(yè),開(kāi)收據(jù)收到社會(huì)老人繳的費(fèi)用確認(rèn)收入時(shí)不計(jì)提稅金可以嗎,直接計(jì)入主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入
你好,可以的,按照你上面做