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請問老師這道題怎么寫抵消分錄

請問老師這道題怎么寫抵消分錄
2022-06-04 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-04 21:02

1、借股本3000 資本公積1000 盈余公積100 未分配利潤900 貸長期股權(quán)投資5000

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:03

2、借應(yīng)付賬款800 貸應(yīng)收賬款800 借壞賬準(zhǔn)備100 貸信用減值損失100 借所得稅費(fèi)用100*25%=25 貸遞延所得稅資產(chǎn)25

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:03

3、借營業(yè)收入30 貸營業(yè)成本24 存貨6 借存貨跌價準(zhǔn)備30-26=4 貸資產(chǎn)減值損失4 借所得稅費(fèi)用4*25%=1 貸遞延所得稅資產(chǎn)1

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:03

4、借營業(yè)收入200 貸營業(yè)成本120 固定資產(chǎn)80 ? 借累計折舊80/10=8 貸管理費(fèi)用8 ?

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快賬用戶7289 追問 2022-06-04 21:04

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:08

不客氣,祝你工作順利,學(xué)員

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1、借股本3000 資本公積1000 盈余公積100 未分配利潤900 貸長期股權(quán)投資5000
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同學(xué)你好,是要寫一下權(quán)益的抵消分錄對吧,寫一下發(fā)你看看
2023-06-12
您這個題目的100m 是100件嗎?
2023-11-20
1、首次購買稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)計入到管理費(fèi)用中: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、實際發(fā)生抵減時沖減管理費(fèi)用(如果本期不抵減無需做賬務(wù)處理): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)(抵減一般計稅) 或應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅(抵減簡易計稅) 或應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人抵減) 貸:管理費(fèi)用(或者借方紅字)
2021-04-25
借 營業(yè)收入 500 貸 營業(yè)成本 400 存貨 100 借 應(yīng)付賬款 500 貸, 應(yīng)收賬款 500 借 應(yīng)收賬款 8 貸 信用減值損失 8
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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