同學(xué)你好,借;庫(kù)存商品或者原材料,455000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),45000元,貸:銀行存款,500000元。
23日,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)為100000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。本月25日全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品。 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
該公司2019年5月收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫(kù)。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣(mài)出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
7.A公司系增值稅一般納稅企業(yè),2019年5月收購(gòu)免稅一批農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為85000元,款項(xiàng)以現(xiàn)金支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為()元。A.850000B.827000C.790500D.773500
東華公司收購(gòu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,實(shí)際支付價(jià)款500000元,收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù)。該農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額按買(mǎi)價(jià)的9%計(jì)算。要求,做會(huì)計(jì)分錄
17.A公司系增值稅一般納稅企業(yè)。2022年3月收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為30000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),稅法規(guī)定按11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為()元。A.3300B.26700C.30000D.333
老師好,請(qǐng)教您一下關(guān)于社保的問(wèn)題。。。想問(wèn) 關(guān)于社保的,〔累計(jì)〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒(méi)交過(guò)社保,政策是63歲退休,那就來(lái)不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問(wèn)一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)驗(yàn)資,提供了一份最早的驗(yàn)資報(bào)告,報(bào)告中的股東是企業(yè)成立時(shí)的股東,現(xiàn)在已經(jīng)換成另一個(gè)人,但是沒(méi)有驗(yàn)資報(bào)告,這樣對(duì)新的驗(yàn)資報(bào)告有影響嗎,謝謝
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個(gè)月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專(zhuān)票,代賬沒(méi)做賬,我如果要做到這一個(gè)月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過(guò)了
老師麻煩問(wèn)一下什么是所得稅年報(bào),
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計(jì)都錄了的為啥我的利潤(rùn)表本年累計(jì)還是跟本期一樣呢