你好,學(xué)員,就是實(shí)際繳納的稅額除以收入的 比如這個(gè)就是=(100*9%-60*13%)/100
老師好! 建筑行業(yè):我司買材料,供應(yīng)商說(shuō)要收我們11個(gè)點(diǎn),這是他們的算法:鍍鋅管總金額除以0.89(11個(gè)點(diǎn)),(例如金額60萬(wàn)元實(shí)際收我們多少點(diǎn)數(shù)?) 2.求計(jì)算方法? 2.求實(shí)際收稅點(diǎn)? 謝謝!
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢(qián),比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)的稅負(fù)是怎么計(jì)算的?比如簽訂一個(gè)100萬(wàn)的合同,稅按著9個(gè)點(diǎn)計(jì)算。我們自行采購(gòu)材料60萬(wàn)元,按著13個(gè)點(diǎn)計(jì)算。那我們的稅負(fù)是多少
老師,開(kāi)票13個(gè)點(diǎn),我們是建筑工程施工行業(yè),是幾個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)呢,如果銷項(xiàng)固定,如何計(jì)算還缺多少進(jìn)頂
一般納稅人,建筑工程行業(yè),我們開(kāi)了31萬(wàn)的9個(gè)點(diǎn)的普票,購(gòu)買材料進(jìn)項(xiàng)票要13個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)買多少錢(qián)的可以抵稅,想問(wèn)一下公式怎么計(jì)算。
客房要求多開(kāi)票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過(guò)了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒(méi)有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問(wèn)題但是個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問(wèn)一下,工程掛靠,掛靠方開(kāi)多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開(kāi)出去的金額抵平嗎?
老師,公司購(gòu)買車輛要交10個(gè)點(diǎn)的購(gòu)置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來(lái)我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個(gè)體工商戶的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎
老師,實(shí)際繳納的不應(yīng)該是=(100/1.09*0.09-60/1.13*0.13)/100嗎
如果是含稅金額的話,學(xué)員,你寫(xiě)的是對(duì)的
但是我們公司有一個(gè)表,是用的這個(gè)公式=(100/1.09*0.09-60/1.13*0.13)/(100/1.09*0.09)
是用的這個(gè)公式=(100/1.09*0.09-60/1.13*0.13)/(100/1.09 這個(gè)是對(duì)的
老師,公式能不能和我說(shuō)一個(gè)文字的
就是是用的這個(gè)公式=(100/1.09*0.09(銷項(xiàng)稅)-60/1.13*0.13(進(jìn)項(xiàng)稅))/(100/1.09不含稅收入 銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅就是實(shí)際繳納的稅額,除以不含稅收入就是稅負(fù)的