同學,你好 這個憑證一般是之前拿到發(fā)票,沒有付款,現在付款,做的憑證

2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會計制度實施,請問如何調賬? 借款時記賬憑證: 借:其他應收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現在執(zhí)行政府會計制度如何調賬,請指導,謝謝!
老師好,發(fā)現上年10月有一貸記憑證做錯了,例如:本來是還貸款,借:短期借款37000,貸:銀行存款37000;寫成了借:銀行存款37000,貸:其他應付款37000,本月做賬有什么補救措施,如何做分錄,謝謝!
老師,我是小白,想問下記賬憑證是借貸都有且借貸相等,是不是在做銀行存款日記賬時候,只提現銀行存款的借或者貸其中一項就可以,就是說記賬憑證雖然是兩行,在日記賬上只有一行
記賬憑證: 摘要:支付房租 分錄:借:其他應收款xxx 貸:銀行存款xxx 請問這個記賬憑證為什么是沒問題的,借方為什么不是“其他應付款”
借其他應付款貸銀行存款需要等記銀行日記賬的貸方嗎?謝謝。是做什么憑證呀
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應該入什么科目 辦公費?福利費?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費用,今年利潤想保持在300萬以內,請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經分別實繳1120萬元和283萬元?,F在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產、土地,未分配利潤等
現在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉入教授的個人賬戶,是轉 3000,還是轉他的,如果是按 3000,按他的那個勞務報酬 440 的稅率,那就是轉 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務發(fā)票嗎?然后開勞務發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。
嗯嗯,我知道呢。那是填制付款憑證嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
需要登記銀行存款日記賬嗎?
同學,你好 嗯嗯,需要的
謝謝。那我們銷售貨物的收入是借銀行存款,然后報銷的錢是老板個人卡里的錢報銷的貸銀行存款,這個余額可以用借銀行存款減去貸方的銀行存款嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
那不就是用的稅前收入直接減去費用了,這是不是不符合稅務查賬呀
同學,你好 沒有不符合,銀行存款一收一付
但是現金這樣做的話就叫坐支呢,那銀行卡的錢和貨款都是銀行存款,但是登記銀行存款日記賬的時候那個余額就是用的收入的錢報銷。這樣也就坐支了
同學,你好 銀行存款沒有坐支
就是這樣子,貨款直接減去的費用
同學,你好 是這樣的
可以說詳細一點嗎。謝謝
同學,你好 你這樣做可以的,你是哪里有問題
就是這里不懂,總感覺是不是和現金坐支一樣。貨款收入直接減去費用
同學,你好 銀行存款和現金不一樣,銀行可以收入再支出的
噢噢噢,感謝。就是報銷的時候用的卡里的錢我再登記日記賬的時候怎么體現出來,不是用收入付的。
同學,你好 借:管理費用 貸:銀行存款