同學(xué),你好 隨時(shí)可以增加
我們公司是一般納稅人,在7月份的時(shí)候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時(shí)之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有申請(qǐng),按沒(méi)有享受加計(jì)扣除申報(bào)的增值稅,在8月份的時(shí)候去申請(qǐng)了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個(gè)一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷(xiāo)售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司去年因資產(chǎn)超過(guò)五千萬(wàn)不屬于小微企業(yè)。但是今年資產(chǎn)減少了,一季度預(yù)報(bào)所得稅時(shí)是滿足小微企業(yè)的,那么現(xiàn)在我申報(bào)四月份的增值稅及附加時(shí),六稅兩費(fèi)我能享受小微企業(yè)減半不呢?謝謝
我現(xiàn)在每個(gè)月扣稅估計(jì)會(huì)超五千,想要增加善養(yǎng)子女額度,是現(xiàn)在去增加資料進(jìn)去,還是下一年申請(qǐng)退稅的時(shí)候再去增加資料呢?
我們這個(gè)月申報(bào)去年的出口退稅被駁回了,下個(gè)月申報(bào)2022年度的,還想申報(bào)2023年度1-3月份的。這個(gè)我到時(shí)候是分兩筆申報(bào)還是一筆申報(bào)。還有我2022年要提供收匯資料,這個(gè)收匯資料比我們發(fā)票會(huì)多一些金額,這個(gè)需要在水單上面?zhèn)渥??是電子檔直接打字在pdf上面?zhèn)渥ⅲ?/p>
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車(chē)牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來(lái)不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問(wèn)下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開(kāi)了一張專(zhuān)票,這兩筆分錄怎么寫(xiě)