您好 借:待處理財產(chǎn)損益75000 借:累計折舊 15000 貸:固定資產(chǎn) 90000 借:營業(yè)外支出 75000 貸:待處理財產(chǎn)損益 75000
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    某小企業(yè)2X13年發(fā)生下列固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)在年度財產(chǎn)清查中盤盈一臺6成新的機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備同類產(chǎn)品市場價格為10000元。經(jīng)批準(zhǔn),該盤盈的機(jī)器設(shè)備作為企業(yè)的營業(yè)外收入。 (2)在年度財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一臺設(shè)備,其賬面原價為20000元,已提折舊15000元。經(jīng)批準(zhǔn),該盤虧的設(shè)備作為企業(yè)的營業(yè)外支出。 (3)接受A公司投入一臺設(shè)備,其評估價值為200000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計分錄。
1.企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤虧設(shè)備臺,該設(shè)備原值為7200元,已計提折舊2000元。 2.經(jīng)上級部門批準(zhǔn),上述盤虧固定資產(chǎn)作營業(yè)外支出處理。 編制相應(yīng)的會計分錄,能不能講述一下原因呀?
企業(yè)在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺,賬面原價20000元,已計提折舊5000元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3000元,上述盤虧報經(jīng)批準(zhǔn),予以轉(zhuǎn)銷。應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅為1560元。2個分錄
在財務(wù)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺原值10萬元已提折舊4萬元,經(jīng)批準(zhǔn)盤虧固定資產(chǎn),轉(zhuǎn)做營業(yè)外支出處理并進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,做會計分錄。
在年度財產(chǎn)清查中盤盈一臺6成新的機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備同類產(chǎn)品市場價格為10000元。經(jīng)批準(zhǔn),該盤盈的機(jī)器設(shè)備作為企業(yè)的營業(yè)外收入在年度財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一臺設(shè)備,其賬面原價為20000元,已提折舊15000元。
                老師,請問FOB出口,從廠家 到 港口的陸運費,是走的貨代。貨代給我們開6%的發(fā)票對不對?
老師公司想轉(zhuǎn)讓股權(quán),10月份利潤表本年累計凈利潤虧損150萬,資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)138萬,轉(zhuǎn)讓股份金額8000元。這種情況需要按哪個數(shù)繳納個稅呢,謝謝
幫我看下,我每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,然后報8月份稅的時候多計提了363.95元的未交增值稅,這個月我把這個金額這么沖對嗎
老師,對方公司給我們打款,金額不大,一千多塊錢,備注的報銷款,應(yīng)該是貨款,對方是國企,打款審批比較慢,如果這次退款,再重新打款就會很長時間,不退款重新打款,對我們有影響嗎
老師好,公司之前欠稅20萬,這月留抵抵欠了5萬,現(xiàn)在交5萬,增值稅申報表往哪里填呢
老師,我已經(jīng)結(jié)賬了,稅務(wù)來電說讓調(diào)一下2.3季度的所得稅交少了?我怎么調(diào),在第四季度調(diào)還是二三季度修改?
老師,確實沒讀懂這個題,在確保最低現(xiàn)金余額1000的情況下,仍短缺6000,怎么實際現(xiàn)金短缺就是5000呢,麻煩老師解答一下,確實沒理解
合伙個人獲得合伙企業(yè)購買登記在個人名下房為什么不是分紅?
老師,這句話是什么意思,資金收付款就是被掛靠和掛靠方一起共同用財務(wù),然后開立一個專用的賬戶,收付款手機(jī)號掛靠方要知道。
領(lǐng)導(dǎo)買了兩部手機(jī),2演萬元,這個怎么做賬