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12月1日,華聯(lián)公司與乙公司簽訂合同,當(dāng)日采用賒銷方式銷售F產(chǎn)品30件,價款30000元,增值稅3900元,該批產(chǎn)品成本22000元;由于乙公司購買量較大,華聯(lián)同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣,已開出增值稅專用發(fā)票,商品已交付給乙公司,貨款尚未支付。為了及早收回貨款,華聯(lián)公司在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣(按照不含增值稅的價款計算)的條件為“2/10,1/20,n/30”,華聯(lián)公司估計乙公司能夠在12月9日之前付款,按2%取得現(xiàn)金折扣;當(dāng)日華聯(lián)公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司收到商品

2022-06-02 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-02 16:58

借:應(yīng)收賬款?33900?貸:主營業(yè)務(wù)收入30000,? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,3900 借:應(yīng)收賬款?-3390?貸:主營業(yè)務(wù)收入-3000,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,-390 借:主營業(yè)務(wù)成本 22000,貸:庫存商品22000

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借:應(yīng)收賬款?33900?貸:主營業(yè)務(wù)收入30000,? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,3900 借:應(yīng)收賬款?-3390?貸:主營業(yè)務(wù)收入-3000,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,-390 借:主營業(yè)務(wù)成本 22000,貸:庫存商品22000
2022-06-02
你好 1.編制華聯(lián)公司1月10日銷售商品的會計分錄; 借,應(yīng)收賬款113 貸,主營業(yè)務(wù)收入100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)13 借,主營業(yè)務(wù)成本85 貸,庫存商品85 2.編制華聯(lián)公司1月15日收到乙公司支付款項(xiàng)的會計分錄。 借,銀行存款111 借,財務(wù)費(fèi)用2 貸,銀行存款113
2020-06-24
您好 借 應(yīng)收賬款89100+11700=100800 貸 主營業(yè)務(wù)收入90000*0.99=89100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11700 借 主營業(yè)務(wù)成本82000 貸 庫存商品82000
2022-06-22
你好 (1)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月10日發(fā)出產(chǎn)品的會計分錄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 (2)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月20日辦理退貨的會計分錄。 借:主營業(yè)務(wù)收入?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:庫存商品???,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-19
你好 (1)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月10日發(fā)出產(chǎn)品的會計分錄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 (2)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月20日辦理退貨的會計分錄。 借:主營業(yè)務(wù)收入?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:庫存商品???,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-19
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