您好,這個(gè)是 借 應(yīng)收賬款 1130000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅1 113000
H股份有限公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,8月5日賒銷給甲公司產(chǎn)品100件,銷售價(jià)款計(jì)50萬(wàn)元,實(shí)際成本為30萬(wàn)元。公司為盡早收回貨款而在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。8月20日收到甲公司貨款,(計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
折扣的情況下,采用凈價(jià)法核算。華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司賒銷一批商品,貨款為100000元,規(guī)定對(duì)貨款部分件為2/10、N/30,適用的增值稅稅率為13%。假設(shè)折扣時(shí)不考慮增值稅,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄:
有現(xiàn)金折扣的情況下,采用凈價(jià)法核算。華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司賒銷一批商品,貨款為100000元,規(guī)定對(duì)貨款部分件為2/10、N/30,適用的增值稅稅率為13%。假設(shè)折扣時(shí)不考慮增值稅,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄:
3.華為公司銷貨100件,貨款20000元,增值稅率為13%,商業(yè)折扣10%,代墊運(yùn)費(fèi)500元。貨已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。編制會(huì)計(jì)分錄
4.華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司,銷貨100件,貨款10000元,增值稅率為13%,現(xiàn)金折扣2/10,n/30。貨已發(fā)出,款尚未收到。(折扣不包括增值稅)編制會(huì)計(jì)分錄
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?