你好如果是一般納稅人在主表23了應(yīng)納稅額減征額里面 然后附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě) 然后還有一個(gè)減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
請(qǐng)問(wèn),我們是保安公司,簡(jiǎn)易征收,開(kāi)差額發(fā)票,我們的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,還能不能抵減增值稅,如果可以,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)表主表哪里填報(bào)。
初次領(lǐng)取稅控設(shè)備以及稅控設(shè)備的年費(fèi)都是可以全額抵減增值稅的,我想請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表的哪里填寫(xiě),我知道政策,會(huì)做賬務(wù)處理,但是我不知道申報(bào)表怎么處理?
初次領(lǐng)取稅控設(shè)備以及稅控設(shè)備的年費(fèi)都是可以全額抵減增值稅的,我想請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表的哪里填寫(xiě),我知道政策,會(huì)做賬務(wù)處理,但是我不知道申報(bào)表怎么處理?
初次領(lǐng)取稅控設(shè)備以及稅控設(shè)備的年費(fèi)都是可以全額抵減增值稅的,我想請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表的哪里填寫(xiě),我知道政策,會(huì)做賬務(wù)處理,但是我不知道申報(bào)表怎么處理?
初次領(lǐng)取稅控設(shè)備以及稅控設(shè)備的年費(fèi)都是可以全額抵減增值稅的,我想請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表的哪里填寫(xiě),我知道政策,會(huì)做賬務(wù)處理,但是我不知道申報(bào)表怎么處理?
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢(qián),但其中個(gè)人部分無(wú)法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬(wàn)借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問(wèn)題追問(wèn)
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢(qián)會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開(kāi)456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)收的會(huì)員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會(huì)員名字一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個(gè)人一個(gè)人的計(jì)入收入嗎?有沒(méi)有簡(jiǎn)便打包的方法?謝謝
抵損益貸方的是 對(duì)所有者的分配 還是向股東分配利潤(rùn) 還是對(duì)股東的分配 教材上面是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn)元,如果甲方按照 3年來(lái)還款的話,根據(jù) LPR 3% 的利率計(jì)算逾期的利息?怎么計(jì)算每個(gè)月的利息???