產(chǎn)品用于示范,不確認(rèn)收入 用于贈(zèng)送,確認(rèn)收入。自產(chǎn)的和外購(gòu)的一樣處理
老師您好:公司外購(gòu)或者自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外贈(zèng)送和示范需要確認(rèn)收入嗎? 計(jì)入了銷售費(fèi)用匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
老師您好:產(chǎn)品用于示范和贈(zèng)送 需要確認(rèn)收入嗎? 自產(chǎn)的和外購(gòu)的賬務(wù)處理一樣嗎
老師您好:公司將外購(gòu)的產(chǎn)品用于試驗(yàn)示范 需要確認(rèn)收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)貨物用于贈(zèng)送,贈(zèng)送時(shí)怎么做賬務(wù)處理呢?視同銷售的話確認(rèn)收入,贈(zèng)品沒(méi)有收入填0嗎?銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買(mǎi)的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
老師 如果是做示范分錄: 借:銷售費(fèi)用-示范推廣 貸:庫(kù)存商品是嗎 那匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
老師我不太明白 如何來(lái)判定需不需要確認(rèn)收入呢?
做示范分錄: 借:銷售費(fèi)用-示范推廣 貸:庫(kù)存商品 匯算時(shí)不用調(diào)增