你好,同學退的增值稅的話,那不叫六稅兩費,那叫留底退稅,是 借銀行存款 貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
老師,做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
留抵退稅,轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出,下次是不是直接抵扣啊 借 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸。。
六稅兩費政策 稅務退回了增值稅留抵進項稅額,請問怎么記賬?貸進項稅額轉(zhuǎn)出?還是直接貸進項稅額?
老師,請問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實務中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務的時候,分錄是直接負數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級納稅的條件是什么
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請問賬齡分析,確定月份的時間應該是以次月1號,還是當月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號的業(yè)務,我算賬齡應該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個到底應該參照哪個日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機,現(xiàn)在國家實行補貼政策,收到補貼款計入哪個會計科目,補貼款里面有成本費用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請問一下,又是高新技術企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
那我們賬上進項稅額還是那些啊
你好同學,你把進項稅額放在貸方,說明進項稅額減少了。
你好哪比分錄進項放在貸方?
你好,會計科目我已經(jīng)發(fā)給你了,你看一下我第一次回復你的那個。