同學你好 這個不用的
你好,老師,我昨天作廢了一張開具后的發(fā)票,選 了填開作廢是不是錯了,我今天查看 了,合計里面這個還是算進去了
你好,老師,我昨天作廢了一張開具后的發(fā)票,選 了填開作廢是不是錯了,我今天查看 了,合計里面這個還是算進去了,而且沒有看到作廢兩個字
麻煩問問老師,今天我們稅控盤反寫了,但過兩天要作廢一張發(fā)票,這張發(fā)票是這個月前幾天開具的,這種有影響嗎?
請問老師,,我今天作廢了一張上個月的紙質(zhì)發(fā)票 那我作廢的這張還用給她寄過去嗎,,,我這邊具體怎么操作
當月紙質(zhì)發(fā)票應該是在紙質(zhì)發(fā)票里面點當月的點擊作廢,我可能直接就是在那個什么紅字確認單里面去點了作廢的,它就直接作廢成數(shù)電的了。然后現(xiàn)在這張數(shù)電的發(fā)票就是我怎么都沒有辦法刪除,然后我又去紙質(zhì)發(fā)票作廢里面把紙質(zhì)重新作廢了。但是這個開具的這個數(shù)電的做紅沖的這個發(fā)票就搞不了。,老師我現(xiàn)在要怎么處理
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責任險做賬分錄
老師,我們開重復發(fā)票12萬,結(jié)果對方認證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報表?
老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復)工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應付職工薪酬-工資10000,借 應付職工薪酬1000 貸 其他應付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復做的分錄借管理費用-職工薪酬負數(shù)10000 貸 應付職工薪酬負數(shù)10000,借應付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應付款法人負數(shù)10000,這樣對嗎
老師,賬上掛了一筆應付賬款,11萬。當時這個工程做了差這點沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運輸費稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應該按市場同類房屋價格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因為收現(xiàn)金稅局不認