你好 借:原材料?30萬?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3.9萬, ??貸:實(shí)收資本?20萬 ? ? ?資本公積 13.9萬
今明公司為一般納稅人企業(yè),收到投資者A投入一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,投資合同確認(rèn)的不含稅價(jià)值為60萬元,專用發(fā)票所列增值稅為7.8萬元,投資各方確定投資者A取得的資本額為50萬元。會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)注冊(cè)資本200萬元,下列各項(xiàng)投資者的出資符合相關(guān)法律法規(guī)要求的有A.甲投入現(xiàn)金30萬元已存入銀行B.乙投入一棟廠房,投資各方確認(rèn)的價(jià)值為65萬元C.丙投資原材料若干,投資各方確認(rèn)的價(jià)值為30萬元,增值稅稅額5萬元D.丁投入工業(yè)產(chǎn)權(quán)一項(xiàng),投資各方確認(rèn)的價(jià)值為70萬元E.接受非現(xiàn)金資產(chǎn)投資按出資方賬面價(jià)值入賬
甲公司原由投資者A和投資者B共同出資成立,每人出資20萬元,各占50%的股份。經(jīng)營(yíng)2年后,投資者A和投資者B決定增加公司資本,此時(shí)有一新的投資者C要求加入甲公司。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,甲公司實(shí)施增資,將實(shí)收資本增加到90萬元。經(jīng)三方協(xié)商,一致同意,完成下述投資后,三方投資者各擁有甲公司30萬元實(shí)收資本,并各占甲公司1/3的股份:1.投資者A以一臺(tái)設(shè)備投入甲公司作為增資,該設(shè)備原價(jià)18萬元,已提折舊9.5萬元,合同約定價(jià)值為10萬元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1.3萬元。2.投資者B以一批原材料投入甲公司作為增資,該批材料賬面價(jià)值10.5萬元,評(píng)估確認(rèn)價(jià)值11萬元,稅務(wù)部門認(rèn)定應(yīng)交增值稅額為1.43萬元。投資者B已開具了增值稅專用發(fā)票。3.投資者C以銀行存款投入甲公司39萬元。要求:編制會(huì)計(jì)分錄?
4.收到投資者A投入原材料一批,投資合同確認(rèn)的不含稅價(jià)值為30萬元,專用發(fā)票所列增值稅為39000元;投資各方確定投資者A的資本額為20萬元。
投資者投入原材料,評(píng)估確認(rèn)不含稅價(jià)值30萬元專用發(fā)票列明的稅為3.9萬元資本額按資本價(jià)值確認(rèn)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?