您好,是按105元開發(fā)票
我想問一下,a客戶是我們客戶,b客戶是a的客戶,a在我們公司拿貨,例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元,這100元是我司應(yīng)收a客戶的,然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶,b客戶會(huì)通過(guò)公帳把300元打給我們,我們負(fù)責(zé)開票,扣了稅點(diǎn)后,所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶,這過(guò)程,我怎么做分錄
假設(shè)a公司為銷售貨物有限公司 b顧客向a公司買了100元的貨物 ,b要求開發(fā)票 ,公司要求加收5個(gè)點(diǎn) 我想問:a公司開給b的票 票面金額要開多少 是100還是105 ;如果是開100元,那對(duì)方打到公戶的這個(gè)105 該如何做賬
我們公司銷售加氣塊,一個(gè)老客戶A公司上個(gè)月購(gòu)買,我們的出庫(kù)單和對(duì)賬單上面都是A公司的名稱,結(jié)果事后貨款由B公司支付,并且發(fā)票也要求開給B公司,對(duì)此怎么賬務(wù)處理?有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師請(qǐng)問,我公司買了貨物,a和b產(chǎn)品,對(duì)方把a(bǔ)產(chǎn)品開到了b上面,退回重新開發(fā)票,對(duì)方還要加價(jià),這種情況不是很理解,如果不退回重新開,對(duì)我公司有什么影響,貨物是正確的,發(fā)票是錯(cuò)誤的,而且是專票
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購(gòu)一批貨物,不含稅價(jià)100元,對(duì)外銷售200元含稅。 如果客戶要求開票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請(qǐng)問在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么