你好!兩者不能同時(shí)疊加享受稅收減免
老師您好,如果我通過了高新企業(yè)認(rèn)證??刹豢梢韵硎芷髽I(yè)所得稅如過沒超過300萬,我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過300萬了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時(shí)疊加享受嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)那里填寫完出現(xiàn)這個(gè)是怎么回事 本行為享受制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊政策的企業(yè)錄入,當(dāng)前企業(yè)登記信息顯示不屬于可以享受該項(xiàng)政策的行業(yè),若行業(yè)信息有誤,請(qǐng)及時(shí)變更登記信息,按確定可繼續(xù)填報(bào)。
既是高企又是軟件企業(yè),匯算清繳時(shí)所得稅能否疊加享受,若不能疊加,選擇按照軟件企業(yè)享受,A107041還需要填嗎
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術(shù)企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入超過500萬的部分是否能同時(shí)疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
@郭老師,我剛才咨詢過您,再補(bǔ)充個(gè)問題,就是我們今年公司虧損,如果填兩免三減半了,沒有享受到優(yōu)惠,之后盈利后就不能再享受了,那我還要享受研發(fā)加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí),我不選軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表,這個(gè)不行吧?
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那我報(bào)表怎么填呢,是41和42填其中一張嗎
你好!是的,享受那個(gè)填寫那個(gè)。按優(yōu)惠力度大的
那老師,我選擇軟件企業(yè)的話是不是把A107041表31行改成0
你好!加計(jì)扣除不如軟件企業(yè)合適嗎?
這個(gè)不是只享受稅率優(yōu)惠嗎,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除也會(huì)受影響嗎
我看A表上面加計(jì)扣除數(shù)也還在啊,意思是加計(jì)扣除也不能享受了嗎
你好!這個(gè)不影響,可以加計(jì)扣除