你好!這個說實話,本身應(yīng)該按實際來,而不是自己隨意浮動。實際上也并沒有固定一個比例必須怎么樣
我們主營生產(chǎn)產(chǎn)品,主要是市政,公路,隧道,垃圾場,雨水等輔助材料,所以施工工期很短,存在的人工施工費(fèi)也同樣比例很低!例:一個工程項目合同100萬,實際材料成本占80萬,人工成本10萬,10萬利潤!但是對方一定要按9%簽訂勞務(wù)合同,要求我們開具9%的發(fā)票,那這樣的話對于我這樣實際成本比例有沒有什么要求呢,會不會覺得我人工成本太低了不能開具9%的發(fā)票呢,或者一定要開具那人工成本應(yīng)該占比例多少合適呢?麻煩分問題一一回復(fù)下,也可以在我問的基礎(chǔ)上延伸下,非常感謝!
建筑施工企業(yè)的勞務(wù)材料費(fèi)用的比例都是3:6:1么,可以有浮動么,比如勞務(wù)多一些,材料多一些,費(fèi)用少一些可以么,能浮動的話上下浮動多少合適
如果3000萬的建筑施工合同,按比例材料1800可以浮動到多少,材料上浮動到200萬合理么,費(fèi)用減少到100萬可以么,因為費(fèi)用發(fā)票很難開
甲企業(yè)采用實際成本法對原材料核算,其中“原材料科目余額為200萬元,與原材料有關(guān)的“存貨跌價準(zhǔn)備”科目無余額,21年12月該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月4日,購入一批原材料,價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,運(yùn)費(fèi)為8萬元,運(yùn)費(fèi)所對應(yīng)的增值稅稅額0.72萬元,材料已驗收入庫。該業(yè)務(wù)已取得全部增值稅專用發(fā)票,全部款項尚末支付(2)12月13日,銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票注明價款為40萬元,增值稅稅額為5.2萬元,符合收入確認(rèn)條件,全部款項尚末收到,所售原材料成本為26萬元,確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。(3)月末核查發(fā)現(xiàn)當(dāng)月企業(yè)內(nèi)各部門還耗用原材料共計218萬元,其中,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品200萬元,車間管理部門10萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)6萬元,行政管理部門2萬元(4)12月31日,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)原材料及其生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生減值,該原材料僅可以用來生產(chǎn)A產(chǎn)品,目前A產(chǎn)品市場售價為300萬元,將原材料加工成A產(chǎn)品還需支付進(jìn)一步加工費(fèi)100萬元,銷售費(fèi)用50萬元,相關(guān)稅費(fèi)40萬元。要求:不考慮其他相關(guān)因素,編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄(單位:萬元)0
某建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)承包本市一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工。建設(shè)施工合同中注明工程總價款為3000萬元,另外得到對方支付的提前竣工獎200萬元。建筑公司購進(jìn)用于改造工程的材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的含稅金額為1080萬元。(2)承包外市一家制藥廠廠房改造工程,當(dāng)月竣工結(jié)算,工程總價款為4500萬元,發(fā)生分包支出800萬元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(3)承包一家商場的裝飾工程,工程主要材料由商場提供。完工后向商場收取人工費(fèi)20萬元、管理費(fèi)5萬元、輔助材料費(fèi)7萬元(4)將一處閑置辦公樓對外出租,當(dāng)月取得租金收入10萬元。
非盈利民間組織商會付演出費(fèi)計入什么科目
成本差異分析太難掌握啊 題目那個坐標(biāo)圖代不上數(shù)字
票面利率>市場利率,債券價值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運(yùn)輸公司但是這個委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費(fèi)分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費(fèi)用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個部門費(fèi)用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分?jǐn)偅┻@樣對嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費(fèi)用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
那開費(fèi)用發(fā)票的時候,招待費(fèi),差旅費(fèi)有限制么,招待費(fèi)占大頭可以么
你好!招待費(fèi)是有限額的,差旅費(fèi)沒有
招待費(fèi)限額多少
煙酒招待費(fèi)可以么
你好!可以入招待費(fèi),招待費(fèi)按實際發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個小按哪個
就是如果我發(fā)生了10萬招待費(fèi),我做賬是借招待費(fèi)10萬,但是計算應(yīng)納稅所得額時只能算作6萬,多的不算,做納稅調(diào)整?但是我財務(wù)賬上還是10萬
你好!是的。就是這樣理解