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老師,間接用于研發(fā)支出的一筆個人勞務(wù)費,21年已經(jīng)按勞務(wù)報酬報了個稅,個人沒有提供勞務(wù)發(fā)票,發(fā)生時借研發(fā)支出貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時借管理費-研究費,貸研發(fā)支出,匯算清繳調(diào)整時,分別填在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪個位置?多謝

2022-05-31 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-31 11:42

你好 ; 沒有發(fā)票 ; 納稅調(diào)整表 里面 - 扣除類項目-其他里面調(diào)整; 同時期間費用明細(xì)表 -勞務(wù)費欄次去填寫這筆金額

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你好 ; 沒有發(fā)票 ; 納稅調(diào)整表 里面 - 扣除類項目-其他里面調(diào)整; 同時期間費用明細(xì)表 -勞務(wù)費欄次去填寫這筆金額
2022-05-31
匯算清繳時,研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表里直接投入費用填21年分?jǐn)偟?個月的
2022-06-01
1.在年終匯算清繳時,研發(fā)費用加計扣除表中的“人工費用”包括研發(fā)人員的勞務(wù)費。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,人員人工費用指直接從事研發(fā)活動人員的工資薪金、基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費和住房公積金,以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費。做賬時“借:研發(fā)支出-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費”是正確的會計處理方式。 2.研發(fā)人員的餐費招待費一般應(yīng)計入管理費用。然而,如果研發(fā)人員出差發(fā)生的、與研發(fā)項目直接相關(guān)且計入差旅費的餐飲費,可以作為其他相關(guān)費用享受研發(fā)加計扣除,但需注意其他相關(guān)費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。 3.同一個人可以在兩個公司申報工資薪金。但是,專項附加扣除只能在一個公司扣除,且只能扣除一次?;緶p除費用(5000 元/月)在每個公司都可以扣除,不過在年度終了后,需要進行綜合所得匯算清繳,多退少補。
2024-07-03
你好,把你所要填寫的報表發(fā)截圖過來看一下
2023-05-21
您好 勞務(wù)費對方開具了發(fā)票 不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目 用應(yīng)付帳款科目就可以了 能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整
2023-05-21
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