?你好;? ?管理原因造成的 轉(zhuǎn)出處理的; 比如? ? ? ?借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品 ;進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ? ?借? 其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司? ?; 管理費(fèi)用貸? ??待處理財(cái)產(chǎn)損益
某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損凈損失,下列各項(xiàng)中,計(jì)入管理費(fèi)用的是()。A:由自然災(zāi)害造成的損失B:應(yīng)由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)賠償?shù)膿p失C:應(yīng)由責(zé)任人賠償?shù)膿p失D:管理不善造成的損失某增值稅一般納稅人因管理不善毀損庫存原材料一批,其成本為200萬元,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅稅額為26萬元;收回殘料價(jià)值8萬元,收到保險(xiǎn)公司賠償款112萬元。不考慮其他因素,經(jīng)批準(zhǔn)企業(yè)確認(rèn)該材料毀損凈損失的會(huì)計(jì)分錄是()。(答案中的金額單位用萬元表示)A:借:營業(yè)外支出106B:借:管理費(fèi)用106C:借:營業(yè)外支出80D:借:管理費(fèi)用80
東方公司在報(bào)表決算前進(jìn)行財(cái)產(chǎn)消查時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問題,要求做出以下事項(xiàng)薇準(zhǔn)前后的賬務(wù)處理。(1)現(xiàn)金短缺100元,經(jīng)查明是由于出納收發(fā)錯(cuò)誤造成的,經(jīng)批準(zhǔn)由出納賭償。(2)原材料甲盤盈100千克,單價(jià)為10元/千克,經(jīng)查明屬于自然升溢。(3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內(nèi)自然損耗,500元是由于計(jì)量不準(zhǔn)造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災(zāi)害造成的。報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,因計(jì)量不準(zhǔn)多發(fā)和定額內(nèi)損耗列入管理費(fèi)用;因保管員失職造成的由其賠償,款項(xiàng)尚未收回;非常災(zāi)害造成的2800元中由保險(xiǎn)公司賠償2200元,600元列入營業(yè)外支出。(不考慮增值稅)(4)盤虧設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)原值為50000元,已經(jīng)計(jì)提折舊8000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,經(jīng)查明屬于失竊,可以獲得保險(xiǎn)公司賠償20000元。
東方公司在報(bào)表決算前進(jìn)行財(cái)產(chǎn)消查時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問題,要求做出以下事項(xiàng)薇準(zhǔn)前后的賬務(wù)處理。(1)現(xiàn)金短缺100元,經(jīng)查明是由于出納收發(fā)錯(cuò)誤造成的,經(jīng)批準(zhǔn)由出納賭償。(2)原材料甲盤盈100千克,單價(jià)為10元/千克,經(jīng)查明屬于自然升溢。(3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內(nèi)自然損耗,500元是由于計(jì)量不準(zhǔn)造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災(zāi)害造成的。報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,因計(jì)量不準(zhǔn)多發(fā)和定額內(nèi)損耗列入管理費(fèi)用;因保管員失職造成的由其賠償,款項(xiàng)尚未收回;非常災(zāi)害造成的2800元中由保險(xiǎn)公司賠償2200元,600元列入營業(yè)外支出。(不考慮增值稅)(4)盤虧設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)原值為50000元,已經(jīng)計(jì)提折舊8000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,經(jīng)查明屬于失竊,可以獲得保險(xiǎn)公司賠償20000元。
就是材料驗(yàn)收入庫,因管理不善發(fā)生非合理耗損(偶遇龍卷風(fēng)),由保險(xiǎn)公司賠償。這個(gè)分錄是什么?進(jìn)項(xiàng)稅需不需要轉(zhuǎn)出
材料盤虧8000元,保管員因工作疏忽負(fù)責(zé)賠償30%,其余部分由保險(xiǎn)公司賠償。這個(gè)分錄是什么?需不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,自產(chǎn)自銷的那種合作社,那個(gè)增值稅不是都免了嗎?那做分錄時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 增值稅就不需要做了吧
老師麻煩問一下新公司法那個(gè)實(shí)繳問題,像我們公司2018年成立的,那我實(shí)繳什么時(shí)候完成?
老師麻煩問一下,我每個(gè)月給同一個(gè)客戶開四張發(fā)票,我做憑證的時(shí)候,可以記合計(jì)金額嗎,比如主營業(yè)務(wù)收入我把幾張發(fā)票合在一起,計(jì)合計(jì)數(shù),這樣可以嗎?還是必須一張發(fā)票對應(yīng)一張憑證呢,謝謝老師
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳注冊資本2000萬,實(shí)交為0,0元轉(zhuǎn)讓,需要交印花稅嗎
老師,我單位現(xiàn)在使用的電包括光伏發(fā)電和電業(yè)局的電,使用電有a車間b車間,現(xiàn)在知道光伏發(fā)電的數(shù)量,上網(wǎng)電量,電業(yè)局的電量電費(fèi),b車間使用光伏和電業(yè)局的電量為30000度,如何計(jì)算出a車間用了多少電業(yè)局的電,用了多少光伏的電,b車間用了多少電業(yè)局的電,用了多少光伏的電
異地項(xiàng)目個(gè)稅一般是啥時(shí)候才開始申報(bào)呢
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請一些外來人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營業(yè)執(zhí)照,對吧