你好,調(diào)整表在出口退稅咨詢網(wǎng)可以查到
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師你好,我這邊出口退稅稅款退下來了,但是發(fā)現(xiàn)錯誤需要調(diào)整,專管員讓我去填調(diào)整表,能問一下您知道調(diào)整表在哪個模塊可以找到嗎
請問,我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講,可以嗎 近期檢查賬務(wù), 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個建筑材料, 實在是沒法收到發(fā)票, 有的公司都注銷了 但是,預(yù)付賬款,一直掛在賬面。 因為實在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請問,這樣可行嗎 那,調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn),我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下,調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅, 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請問,我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎, 如果需要調(diào)整, 我就跟老板報告一下。
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯了 一開始我準備更正申報 結(jié)果更正申報失敗了 因為稅收優(yōu)惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報表就可以了 我不會調(diào) 請問下老師 調(diào)哪里
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使營業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師 我們有一筆9萬的成本 法人墊付了4完 銀行這邊流水是轉(zhuǎn)法人4萬 銀行轉(zhuǎn)對方5萬 我這賬務(wù)處理該怎么做呢
您好~想咨詢下,1. 什么是賬外資金回流 2.這個為什么與【私卡收款】/【無票收入】有關(guān)?是因為其他應(yīng)付款科目?
增值稅和企業(yè)所得稅2025年政策
海運提單中的品名是籠統(tǒng)的,寫的是鉆機配件,報關(guān)單是按進項發(fā)票寫的詳細配件名(例如密封圈、過濾器等等),這樣會影響出口退稅嗎?提單的品名要與報關(guān)單一致嗎?
老師,請問我司承接A公司的對賬和訂單服務(wù),營業(yè)范圍應(yīng)該選擇什么?
老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做
簡易征收的一般納稅人能進項抵扣嗎
老師,我們是門窗廠,簽合同可以是材料13%的增值稅,安裝服務(wù)3%的增值稅嗎?
請問非進口商付匯,客戶是通過第三方金融機構(gòu)付款的,在出口收匯情況表填寫原因時怎么描述?
對方稅點為11個點 @?我們不含稅貨款29180,開票金額應(yīng)為29180*1.13=32973.4。實際匯款應(yīng)為29180?09*0.1?29180=32422.22 可是對方開了32422.22的發(fā)票,我總感覺我們吃虧了