您好 跨月發(fā)票不好作廢 只能紅沖

您好,我想問(wèn)一下拿到對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因?yàn)樾吞?hào)開(kāi)錯(cuò),對(duì)方在12月開(kāi)了負(fù)數(shù),12月又重新開(kāi)了一張,這種情況怎么處理好呢
開(kāi)出去的發(fā)票因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方的問(wèn)題需要重開(kāi),但是我們拿到發(fā)票時(shí)已經(jīng)跨月了,這種情況我是作廢嗎
老師你好!我想咨詢(xún)一下,就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買(mǎi)方在開(kāi)票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷(xiāo)售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷(xiāo)售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開(kāi)具過(guò)來(lái),但是我們這個(gè)月內(nèi)開(kāi)具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
數(shù)電發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)付款了,但是,銷(xiāo)售方在不知情的情況下,作廢后重開(kāi)了發(fā)票,對(duì)我們有沒(méi)有影響?
老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,去年的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)業(yè)發(fā)票因?yàn)橥硕惷Q(chēng)錯(cuò)誤所以需要銷(xiāo)售方作廢重開(kāi),現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)重開(kāi)了,對(duì)方要求我把去年的那張發(fā)票寄還給他們,但是我這邊已經(jīng)做賬并裝訂了,我需要怎么做?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


不管購(gòu)買(mǎi)方是否抵扣都只能紅沖嗎,跨了兩個(gè)月呢
不管幾個(gè)月 不管是否抵扣 都需要紅沖
好的,那怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票怎么寫(xiě)的分錄