按銀行的余額調(diào)整一下就可以了

老師好,我想咨詢一下,我們一般戶開戶的時(shí)候有開戶費(fèi),當(dāng)時(shí)需要從公戶扣,法人把錢存進(jìn)去了。當(dāng)時(shí)做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 現(xiàn)在銀行把開戶費(fèi)退回了,我是不是得先做紅字沖銷上面的分錄,然后再借銀行貸營(yíng)業(yè)外收入。這種做法正確嗎
老師,你好!請(qǐng)問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預(yù)付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因?yàn)橘~上還掛著這幾塊錢?
老師,請(qǐng)問我們21年的微業(yè)貸一般賬戶有幾塊錢余額,但是我們之前忘記做進(jìn)賬里面了,相當(dāng)于賬上的利息多計(jì)提了,銀行存款下微業(yè)貸少做幾元,需要改下賬嗎?
老師,我們現(xiàn)在上年度的應(yīng)手續(xù)費(fèi)少記了,就是代理記賬當(dāng)時(shí)沒有對(duì)余額,就直接結(jié)賬了,現(xiàn)在收回來,發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費(fèi)漏了,憑證我做的是“借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:銀行存款”,我不調(diào)表,但是稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報(bào)表嗎?怎么調(diào)呢?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
老師請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債率怎么降低,我們老板借了很多錢,現(xiàn)在還要貸款,要求我做賬降低資產(chǎn)負(fù)債率,他說多開發(fā)票就可以降低,但是這里面邏輯我一直弄不清楚,你多開發(fā)票,應(yīng)收賬款增加,銀行存款增加了,再去貸款,不還是負(fù)債率增加嗎,之前23年會(huì)計(jì)做的賬,就已經(jīng)是90以上的負(fù)債率了,老師麻煩幫我解答下
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購(gòu)成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開具一行嗎?


那我是不是要在匯算清繳里面調(diào)整?減少費(fèi)用增加資產(chǎn)?
這個(gè)匯算里不要?jiǎng)恿?,今年調(diào)就行了
可以這樣的嗎?這個(gè)是21年微業(yè)貸賬戶有余額的,不是應(yīng)該調(diào)整到21年的報(bào)表里面嗎?
幾元錢不影響的,所以今年調(diào)了就好