需要的,這樣方方便咱們查本年的累計數(shù)據(jù),要不還得分開統(tǒng)計
老師您好,以前是手工做賬,是個體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價,怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
老師,我在年中接手了一個公司的賬,想換財務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
老師您好:年中建賬,報表的數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來呢?之前是手工賬,現(xiàn)在改為財務(wù)軟件 ,錄入起初需要錄入累計借貸方嗎
新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來的財務(wù)報表和利潤表對不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤表數(shù)據(jù)對不上,怎么調(diào)整呢?給個建議,我先把利潤表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?
老師您好!年中建賬,只錄入本年借貸方數(shù)可以嗎,因為錄入期末數(shù),新的軟件科目余額表,就會出現(xiàn)期初與期末余額一樣,怎么弄,舊的科目余額表是沒有期初的,只有本期發(fā)生額,本年累計數(shù),期末余額
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認為應(yīng)是錯的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個幾塊錢,我的開辦費很多,這個不能放在后面做成本嗎
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
好的 我建賬時只錄入了期末余額,出具報表后發(fā)現(xiàn)利潤表累計數(shù)只是本期的金額,如何把前幾個月的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來呢
你前面的是手工帳,只能是把每月的加起來,手動操作吧
您說的是報表里的數(shù)據(jù)是嗎
是的,把每月的利潤表加起來
意思就是在軟件里無法操作是吧只能導(dǎo)出報表后手動更改,那資產(chǎn)負債表呢老師
是的,軟件里的模板千萬不要動,那個 是有公式的,改錯了很難糾正,資產(chǎn)負債表就是期末的數(shù),他不是期間報表
好的 老師因為我起初沒有錄入累計數(shù) 是按照期末余額錄入的 那每月的資產(chǎn)負債表我怎么改啊 自己
這個就比較麻煩了,建議你導(dǎo)出來手動改下吧,軟件是不能改了
那手動改的話需要導(dǎo)出報表根據(jù)正確的余額表去錄入更改是嗎
不是不是,我指的是把財務(wù)報表導(dǎo)出來然后改數(shù)
老師資產(chǎn)負債表的期末數(shù)取自哪里啊
資產(chǎn)負債表的編制是科目余額表
老師 資產(chǎn)負債表我后面的期末數(shù)是對的 ,因為我當時是根據(jù)上月期末余額錄入的,只是每月的年初數(shù)不對,那我只需要更改一下年初數(shù)就可以了是吧
是的是的,可以改下的