需要的,這樣方方便咱們查本年的累計(jì)數(shù)據(jù),要不還得分開統(tǒng)計(jì)
老師您好,以前是手工做賬,是個(gè)體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒(méi)做過(guò),但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒(méi)有初始數(shù)據(jù),也不好估價(jià),怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來(lái)賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來(lái)有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
老師您好:年中建賬,報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢?之前是手工賬,現(xiàn)在改為財(cái)務(wù)軟件 ,錄入起初需要錄入累計(jì)借貸方嗎
新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財(cái)務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么調(diào)整呢?給個(gè)建議,我先把利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?
老師您好!年中建賬,只錄入本年借貸方數(shù)可以嗎,因?yàn)殇浫肫谀?shù),新的軟件科目余額表,就會(huì)出現(xiàn)期初與期末余額一樣,怎么弄,舊的科目余額表是沒(méi)有期初的,只有本期發(fā)生額,本年累計(jì)數(shù),期末余額
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
好的 我建賬時(shí)只錄入了期末余額,出具報(bào)表后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)只是本期的金額,如何把前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢
你前面的是手工帳,只能是把每月的加起來(lái),手動(dòng)操作吧
您說(shuō)的是報(bào)表里的數(shù)據(jù)是嗎
是的,把每月的利潤(rùn)表加起來(lái)
意思就是在軟件里無(wú)法操作是吧只能導(dǎo)出報(bào)表后手動(dòng)更改,那資產(chǎn)負(fù)債表呢老師
是的,軟件里的模板千萬(wàn)不要?jiǎng)樱莻€(gè) 是有公式的,改錯(cuò)了很難糾正,資產(chǎn)負(fù)債表就是期末的數(shù),他不是期間報(bào)表
好的 老師因?yàn)槲移鸪鯖](méi)有錄入累計(jì)數(shù) 是按照期末余額錄入的 那每月的資產(chǎn)負(fù)債表我怎么改啊 自己
這個(gè)就比較麻煩了,建議你導(dǎo)出來(lái)手動(dòng)改下吧,軟件是不能改了
那手動(dòng)改的話需要導(dǎo)出報(bào)表根據(jù)正確的余額表去錄入更改是嗎
不是不是,我指的是把財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)然后改數(shù)
老師資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)取自哪里啊
資產(chǎn)負(fù)債表的編制是科目余額表
老師 資產(chǎn)負(fù)債表我后面的期末數(shù)是對(duì)的 ,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)是根據(jù)上月期末余額錄入的,只是每月的年初數(shù)不對(duì),那我只需要更改一下年初數(shù)就可以了是吧
是的是的,可以改下的