同學(xué)你好 ?、疟究颇亢怂闫髽I(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、應(yīng)交稅費(fèi)、長(zhǎng)期應(yīng)付款等以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng)。企業(yè)(保險(xiǎn))應(yīng)交納的保險(xiǎn)保障基金,也通過(guò)本科目核算。 ⑵本科目可按其他應(yīng)付款的項(xiàng)目和對(duì)方單位(或個(gè)人)進(jìn)行明細(xì)核算。 ?、瞧渌麘?yīng)付款的主要賬務(wù)處理。 ?、倨髽I(yè)采用售后回購(gòu)方式融入資金的,應(yīng)按實(shí)際收到的金額,借記“銀行存款”科目,貸記本科目?;刭?gòu)價(jià)格與原銷(xiāo)售價(jià)格之間的差額,應(yīng)在售后回購(gòu)期間內(nèi)按期計(jì)提利息費(fèi)用,借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記本科目。按照合同約定購(gòu)回該項(xiàng)商品等時(shí),應(yīng)按實(shí)際支付的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。 ?、谄髽I(yè)發(fā)生的其他各種應(yīng)付、暫收款項(xiàng),借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記本科目;支付的其他各種應(yīng)付、暫收款項(xiàng),借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。 ?、缺究颇科谀┵J方余額,反映企業(yè)應(yīng)付未付的其他應(yīng)付款項(xiàng)。
我們老板7月用私人微信支付寶轉(zhuǎn)帳付款,購(gòu)買(mǎi)了辦公軟件,進(jìn)銷(xiāo)存軟件用友軟件。 我做賬是不是應(yīng)該記負(fù)債,,借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_老板 等公司對(duì)公賬戶有錢(qián)后,在沖減其他應(yīng)付款_老板 貸:銀行存款。 這么操作合理嗎?
老師,.用友nc6.5支付其他應(yīng)付款怎么操作?
老師,到月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,分錄是借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用 貸:銀行存款,我在用友NC6.5 中,怎么錄入憑證?
老師,借:其他應(yīng)付款-其他 貸:銀行存款 ,使用用友NC6.5 怎么錄入憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,金蝶軟件,查看其他應(yīng)付款怎么操作?
建筑行業(yè),收到項(xiàng)目上個(gè)人代開(kāi)的人工費(fèi)發(fā)票,個(gè)人代開(kāi)的機(jī)械費(fèi)發(fā)票,還有機(jī)械租賃公司開(kāi)的機(jī)械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤(rùn)是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤(rùn),這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤(rùn)可以分嗎?
9月認(rèn)證的8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個(gè)客戶給我轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)30,我們實(shí)際收到9970元。過(guò)了兩天,他又要退款,經(jīng)過(guò)協(xié)商,我們退他9970元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎(jiǎng),去年沒(méi)有計(jì)提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會(huì)計(jì)和所得稅怎么處理說(shuō)明下
買(mǎi)材料費(fèi)像腳手架、膩?zhàn)?、油漆等?jì)入什么科目
老師更改財(cái)務(wù)報(bào)表的路徑是什么?
老師,申報(bào)個(gè)稅,9月申報(bào)7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報(bào)表,在原2025.3月報(bào)表,編制2025.6月報(bào)表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?
老師,用友nc6.5怎么操作制單呢?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
同學(xué)你好 進(jìn)入系統(tǒng)后在:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證管理——制單——增加 (出來(lái)制單界面)直接制單