?你好;? ? 繳納了多少是看你借方的;? ?
看本年1—8月交了多少稅,是看科目余額表的本年累計(jì)借方,還是貸方還是期末余額?
老師您好 比如從科目余額表來(lái)看,應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額10萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)科目余額是否需要轉(zhuǎn)平,如果需要,直接做一筆借銷(xiāo)項(xiàng)稅10萬(wàn)貸已交稅金10萬(wàn)是否正確?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)在科目余額表里面看應(yīng)交稅費(fèi)科目一年交了多少稅,是看借方還是貸方數(shù)呢?
科目余額表上有一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)借方20萬(wàn),二級(jí)科目有增值稅貸方3400,未交增值稅借方600,待抵扣進(jìn)項(xiàng)借方25000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)借方218000,待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方440200,我想知道進(jìn)項(xiàng)是多少,怎么看
老師,請(qǐng)問(wèn)我要統(tǒng)計(jì)一年交了多少稅,是看科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)貸方余額嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是交了620125.85元嗎?
?你好;? ?你是一般納稅人 ; 看你未交增值稅 借方累計(jì)金額 ;? ? 因?yàn)槟悴皇嵌家Y(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 去繳納的? ??
那老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么看呢?
是199950.59嗎?老師
?你好;是的。 前提是你之前 明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去;? 就看累計(jì)金額? ? 未交增值稅借方即可? ?
謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??