你好,反過來你看下它屬于財(cái)政監(jiān)制的票據(jù)或者是稅務(wù)監(jiān)制的票據(jù)嗎?如果不是的話可以報(bào)銷,但是沒法抵扣所得稅的。
老師,你好,我想問下,我們公司組織旅游,然后旅游公司給我寄來的手撕保險(xiǎn)發(fā)票,預(yù)計(jì)有8k金額,旅游公司不肯退回去,這種情況我應(yīng)該怎么處理?
老師,麻煩問下出差的時(shí)候順便去了旅游景點(diǎn),這種門票可以報(bào)銷么?
老師,麻煩問一下公司帶客出去旅游的這種門票能報(bào)銷不
老師,麻煩問一下,我們是旅游公司,是一般納稅人,開發(fā)票如果開差額的話,是不是不能再用進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
老師,您好,麻煩問一下,公司員工去客戶那出差,用客戶公司的車,辦事,產(chǎn)生的油費(fèi)和高速費(fèi),這種可以入賬嗎
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
老師,你看看是這種的
可以的,你得問對方要發(fā)票。
不可以的,你得問對方要發(fā)票
這種門票是不可以報(bào)銷的是吧
可以報(bào)銷,但是沒法抵扣所得稅。
它這種門票說是開不了發(fā)票
可以的 開門票免稅的
他應(yīng)該是沒有這個(gè)。
他應(yīng)該是沒有這個(gè)經(jīng)營范圍。
要是沒有發(fā)票的話,我拍的這個(gè)照片可以作為報(bào)銷的依據(jù)嗎
作為原始憑證可以不,還需不需要什么附件呢
支付的證明加上這個(gè)上面的圖片。
好呢,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。