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老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個月才變更 的一般納稅人,但是不知道對方怎么做賬的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額里面有五百多的進項,我已經(jīng)查過了,公司最近沒有進項發(fā)票進來(應(yīng)該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上,這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面,請問我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎?

2022-05-29 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-29 21:48

你好,不太合適。這樣你的資金賬務(wù)就對不起。最好追溯調(diào)一下賬。

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快賬用戶1079 追問 2022-05-29 21:50

我現(xiàn)在這邊主要是對稅務(wù)局那邊申報納稅,真實的庫存現(xiàn)金只有老板自己知道

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齊紅老師 解答 2022-05-29 21:51

如果老板那邊認可你這樣掛,你最好這個說明在哪兒,免得以后記不得這次賬怎么回事了

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快賬用戶1079 追問 2022-05-29 21:55

我現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在就差這個金額,導(dǎo)致資產(chǎn)負債 表不平衡,如果是這樣的話,我直接做一筆調(diào) 賬的分錄,把他調(diào)到庫存現(xiàn)金可以嗎

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你好,不太合適。這樣你的資金賬務(wù)就對不起。最好追溯調(diào)一下賬。
2022-05-29
你好,前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本。這個你可以調(diào)一下之前會計分錄,區(qū)分出來處理
2023-01-31
借,應(yīng)交增值稅,進項稅額 貸,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交增值稅,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,進項稅額
2023-01-31
你好,你用新軟件的話之前的數(shù)據(jù)也就是期初余額你有沒有呢?有的話他做錯的你一個個做分錄更正就可以的
2020-10-23
同學(xué)你好 你補計提就可以了 然后做繳納的分錄
2020-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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