進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為=13000%2B(50000-520)*13%%2B520*9%=19479.2
(1)上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的已經(jīng)計(jì)算抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的玉米因管理不善發(fā) 生霉?fàn)€,使賬面成本減少38 140 元(包括運(yùn)費(fèi)成本520 元,已經(jīng)收到了運(yùn)輸企 業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票)答案進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(38 140-520)÷(1-9%)×9%+520×9% 老師,為什么要÷1-9%,520為什么又不除了
38、2019年12月,某食品加工企業(yè)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米(庫存賬面成本為117500元,原計(jì)劃用于生產(chǎn)餅干,已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少38140元;由于玉米市場價(jià)格下降,使存貨發(fā)生跌價(jià)損失1100元;丟失2008年第二季度購進(jìn)未使用的機(jī)器設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)賬面成本5600元(增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額952元)。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額為(?。┰?。 A 5863.45 B 6651.08 C 4237.78 D 5699.08 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案 C 我的答案 未作答 解析糾錯 因管理不善霉?fàn)€的玉米,需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理;因玉米市場價(jià)格變化發(fā)生的跌價(jià)損失,不需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理;2008年12月31日之前購進(jìn)的固定資產(chǎn)是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,所以丟失2008年第二季度購進(jìn)的固定資產(chǎn),無需作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。自2019年4月1日起,納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,仍按農(nóng)產(chǎn)品采購成本÷(1-10%)×10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=38140÷(1-10%)×10%=4237.78(元)
某企業(yè)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米(庫存賬面成本117500元,已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng))因管理不善,使賬面成本減少38140(包括運(yùn)費(fèi)成本520)丟失2008年二季度購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)項(xiàng)面成本5600,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額為(),答案是4600.23,為什么丟失的固定資產(chǎn)不用轉(zhuǎn)出
2021年12月,某方便面生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善,導(dǎo)致一批2021年8月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的小麥在倉庫中霉?fàn)€變質(zhì)(已按9%購進(jìn)小麥,計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),賬面成本13604元(含運(yùn)費(fèi)500元,支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票),其轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額()元。
某批發(fā)企業(yè)2020年12月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購進(jìn)方便面(庫存賬面成本為117500元,已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,內(nèi)部管理不善發(fā)生霉?fàn)€使賬面成本減少50000元(包括運(yùn)費(fèi)成本520)丟失當(dāng)年第二季度購進(jìn)未使用的機(jī)器設(shè)備一臺,固定資產(chǎn)賬面成本100000元(增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額13000元)。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為()。
員工拿來一張付款截圖來報(bào)銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費(fèi)用,沒法入賬,23年也沒入費(fèi)用,24年交過來報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會計(jì)制度嗎
注冊資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填