你好 可以的,這個(gè)可以進(jìn)行紅沖的。但是你不能大量的這樣操作
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
對方公司稅率開錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
4月份做了無票收入,抵掉21年留底進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月可以紅沖掉,重新開票嗎?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師。1、黨委費(fèi)用開支是不是工資的百分之一內(nèi)可以稅前扣除?2、黨委費(fèi)用入賬項(xiàng)目有沒有明確規(guī)定?比如黨委活動(dòng)開支的吃飯,住宿,買設(shè)備,慰問,廣告印刷,內(nèi)部稿件內(nèi)部書刊費(fèi)用。
盈余公積是不是一定要計(jì)提???
請問老師,免抵稅申報(bào),生成明細(xì)報(bào)表,彈出這個(gè)來,選什么業(yè)務(wù)類型呢
合伙制律師事務(wù)所,假如合伙人共計(jì)2人,在匯算經(jīng)營所得個(gè)人所得稅時(shí),投資者的工資薪金支出,是填寫2個(gè)人共用工資,還是各填各工資呢
郭老師,您說員工門診的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)發(fā)票,做什么科目呀,怎么申報(bào)個(gè)稅可以稅前扣除
老師你好,我想問一下,跨縣建筑開票時(shí)用在稅務(wù)系統(tǒng)跨地市備案嗎?
老師 工商公式系統(tǒng)里的及時(shí)信息那里 8月份的時(shí)候公式了公司今年的實(shí)繳數(shù) 啥時(shí)候可以在企查查上查到實(shí)繳數(shù)呢
老師,請問一下8月開了3個(gè)點(diǎn)的公司用車,只能簡易計(jì)稅申報(bào)繳稅,然后9月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是按13%開票,之前的3個(gè)點(diǎn)紅沖,8月份可以退簡易計(jì)征稅嗎?
老師,我們公司是一般納稅人?,F(xiàn)在張注冊子公司,可以用原來公司名字嗎?子公司和分公司的區(qū)別告知下
老師,當(dāng)時(shí)收到上級打入的款項(xiàng)憑證有誤,可以直接紅沖重新做一筆正確的嗎,銀行存款也可以紅沖嗎
你的意思是比如我4月做的無票收入1萬多元的話,不要一次紅充掉,要分幾個(gè)月對嗎?
你這個(gè)1萬不多的,可以直接紅沖的
嗯嗯好的謝謝,那報(bào)稅上面怎么操作呢?需要申請退稅嗎?
你這個(gè)收入要減少的
能不能當(dāng)月減少當(dāng)月再開出來發(fā)票?當(dāng)月減少,之前抵掉的稅可以直接退回來嗎?
你這個(gè)要沖減你當(dāng)月的未開票收入的
具體不會(huì)這么做分錄,老師可以教一下我嗎?
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
然后如果開票的話,正常做分錄就可以了對嗎?
是的,你的理解是正確的