可以的,可以這么做的。
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇站指陥螅诙径任覀冏隽耸嗳f的凈利潤,需要預繳四萬多所得稅,現(xiàn)在去稅務局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預繳了
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個月就已經(jīng)申請過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請退稅,早上稅管員說連續(xù)2個月申請退稅有可能會稅務稽查,我?guī)ど线€有一些預收款不開票,可以確認為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現(xiàn)在去修改來得及嗎,會引來稅務稽查嗎,目前款還沒退下來
稅務局讓我們把二百多的留抵退稅退了,閑麻煩 他又讓我把上個月的報表更正 把這二百多做無票收入給抵了 我不想弄可以嗎
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
郭老師,要出口退稅,境內(nèi)貨源地,要和哪個一致嗎,地區(qū)
你好老師個體戶經(jīng)營超市生鮮損耗一般是多少
銷售貨物可以平進平出嗎? 母子公司間
老師,我想問下個體工商戶,比如營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者是甲,收款可以用乙來收款嗎?就是不是同一個人
老師,學校購買進口的設備可以退稅?是從國內(nèi)供應商買的
郭老師接,郭老師,C&F成交方式,總價1000美元,運費欄是,美元/100/3,我開票用哪個金額
企業(yè)無需同時符合( )條件時,才能確認股利收入并計入當期損益? A. 企業(yè)收取股利的權利已經(jīng)確立 B. 與股利相關的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè) C. 股利的金額能夠可靠計量 D. 股利的金額依據(jù)預算
按照新企業(yè)會計準則,現(xiàn)金折扣放在財務費用還是沖收入
制造業(yè)公司未宣布破產(chǎn),但是出售二手設備償還工人工資以及欠的材料款。這個分錄怎么做?用交增值稅嗎?
在編制合并現(xiàn)金流量表時,應將該子公司自期初至喪失控制權之日止的現(xiàn)金流量信息納入合并現(xiàn)金流量表,并將出售該子公司所收到的現(xiàn)金扣除子公司持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物以及相關處置費用后的凈額,在有關投資活動類的“處置子公司及其他營業(yè)單位所收到的現(xiàn)金”項目反映。如為負數(shù),應在( )項目中反映。 A. 應付賬款 B. 處置損益 C. 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 D. 投資收益