銷售收入560%2B80%2B6=646 研究開發(fā)費用納稅調(diào)減30*75%=22.5 投資收益納稅調(diào)減34 利潤總額=560-400%2B80-66%2B6-32.4-86-30-22.5-20%2B34%2B10-25=8.1 所得稅=8.1*25%
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2020年經(jīng)營業(yè)務如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元:其他業(yè)務收入80萬元,其他業(yè)務成本66萬:固定資產(chǎn)出租收入為6萬元;銷售稅金及附加32.4萬元:當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元:財務費用20萬元:權(quán)益性投資收益34萬元:營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出25萬元(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)2020年應納的企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)。2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下,取得產(chǎn)品銷售收入660萬元。發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元。主營業(yè)務稅金及附加32.4萬元。當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元。業(yè)務招待費為10萬元。投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬元。營業(yè)外收入10萬元。營業(yè)外支出25萬元,其中包含公益性捐贈18萬元。計算該企業(yè)2018年度際應納的企業(yè)所得稅。
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務收入80萬元;其他業(yè)務成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元;財務費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應納企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元(3)主營業(yè)務稅金及附加32.4萬元(4)當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元,業(yè)務招待費為10元(5)財務費用20萬元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬元(7)營業(yè)外收入十萬元,營業(yè)外支出20萬元,其中含公益性捐贈18萬元要求:計算該企業(yè)2018年度實際應納的企業(yè)所得稅
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務收入80萬元;其他業(yè)務成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元;財務費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應納企業(yè)所得稅。
老師,我們在2018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬減出來,要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費2800元,要交個稅嗎,要張三開勞務費發(fā)票嗎?
老師,我們購買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒有面積,也就是沒計入房產(chǎn)證里的剩余實際建筑面積,這個沒計入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時,如果按實際建筑面積分攤,需要怎么確認實際建筑面積呢
老師你好,我這個項目名稱對嗎,還有,開票項目名稱有什么規(guī)定
收到供應商退回多支付的貨款,怎么做分錄
這個答案里為什么利息不是稅后的
想問一下2-4個人的公司、也要繳納工會經(jīng)費么?
老師你好,卷煙發(fā)票能做賬嗎
老師,請問一下房產(chǎn)稅跟土地使用稅是怎么計提的?還有如果公司的這個門面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預付一筆款項,2025年7月收到預付款的退回,請問需要簽解除合同嗎?需要讓對方開發(fā)票嗎?會有哪些方面稅務風險,謝謝