你好同學(xué),您今年五月份紅沖的發(fā)票的話,相當(dāng)于你的五月份產(chǎn)生了一個(gè)負(fù)數(shù)的收入,那你去年的時(shí)候該怎么確定收入的,怎么確定收入就可以這個(gè)不用調(diào)整的。五月份開的負(fù)數(shù)收入,然后把它匯總到2022年的業(yè)務(wù)里就可以了。
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,金額9180,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎? 然后賬載金額填多少,稅收金額填多少呢? 麻煩認(rèn)真回答,感謝+五星好評(píng)。別答非所問哦
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購(gòu)發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費(fèi)-交通費(fèi) 2.市外打車費(fèi)-差旅費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)—差旅費(fèi)? 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—交通費(fèi)?
老師,企業(yè)在計(jì)提城建稅時(shí),申報(bào)完增值稅時(shí)候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來(lái)的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
謝謝李霞老師,一般沖當(dāng)年的是不用調(diào)整的,像您這樣操作??墒乾F(xiàn)在公司還沒有做匯算清繳,想少交點(diǎn)稅,想調(diào)整,怎么調(diào)整呢?
你好同學(xué),您的意思想調(diào)減收入是吧?但是我建議你不要調(diào)減了,為什么不要條件呢?因?yàn)檎驹诙悇?wù)局的角度,你的收入當(dāng)然是越多越好,你如果說想調(diào)收入收入的話,對(duì)稅務(wù)局的第一印象就是你想少交稅,所以說不太建議你這樣操作,因?yàn)橐踩菀滓l(fā)稅務(wù)局的關(guān)注。
如果說你真的想調(diào)整收入的話,您就打開您那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表兒,他第一個(gè)模塊就是收入類的模塊,然后呢,里面有一個(gè)第11行,您在11行里調(diào)就可以。
感謝老師的耐心回答及提醒。調(diào)的話是第11行其他調(diào)還是第10行呢?然后沖紅金額是9180元,那賬載金額怎么填,稅收金額怎么填呢?
你好,第十行也是可以的,然后賬載金額就填你去年怎么做憑證的就怎么填,稅收金額的話,就是賬載金額減去這部分金額。9180
老師,因?yàn)槿ツ隂]有退貨,賬載金額填0,稅收金額填9180嗎?
你好,對(duì)就是這樣填寫的,嗯,我可能跟你說的不太清楚,你的你表達(dá)意思是正確的。